Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 31.10.2013 N 1026-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. № 1026-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЮБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", руководствуясь Уставом Любинского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Управлению делами Администрации Любинского муниципального района Омской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Любинского муниципального района Омской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в бюллетене "Вестник Любинского муниципального района".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района
А.К.Ракимжанов





Приложение
к постановлению
Администрации Любинского
муниципального района
Омской области
от 31 октября 2013 г. № 1026-п

Муниципальная программа Любинского муниципального района
Омской области "Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района Омской области"
на 2014 - 2020 годы

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Любинского
муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района Омской области, Казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района, Единая дежурная диспетчерская служба, отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Цель муниципальной программы
Создание условий для экономического развития Любинского муниципального района Омской области
Задачи муниципальной программы
1. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Любинского муниципального района Омской области.
2. Устойчивое развитие сельских территорий, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.
3. Сокращение энергоемкости производства и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

4. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Любинского муниципального района, от террористических и экстремистских актов и формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
5. Устойчивое развитие системы защиты населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня знаний населения о мерах и действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, увеличение количества средств защиты, мест укрытия, а также обновление и поддержание в готовности необходимых запасов продовольствия.
6. Повышение уровня готовности экономики Любинского муниципального района Омской области и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области.
2. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
3. Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.
4. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском муниципальном районе Омской области.
5. Защита населения и территории Любинского района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны.
6. Совершенствование мобилизационной подготовки в Любинском муниципальном районе Омской области
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
43738574,45 рубля, в том числе:
2014 год - 5784998,44 рубля;
2015 год - 5259464,95 рубля;
2016 год - 5753556,26 рубля;
2017 год - 10485138,70 рубля;
2018 год - 5485138,70 рубля;
2019 год - 5485138,70 рубля;
2020 год - 5485138,70 рубля.
Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Любинского муниципального района Омской области, налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)
1. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году на 0,5 процента к уровню 2013 года (2014 год - 204,00 единицы, 2015 год - 204,10 единицы, 2016 год - 204,20 единицы, 2017 год - 204,40 единицы, 2018 год - 204,60 единицы, 2019 год - 204,80 единицы, 2020 год - 250,00 единицы).
2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году на 9,2 процента к уровню 2013 года (2014 год - 30,50 процента, 2015 год - 31,00 процента, 2016 год - 31,50 процента, 2017 год - 31,80 процента, 2018 год - 32,00 процента, 2019 год - 32,30 процента, 2020 год - 32,50 процента).
3. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2020 году на 10,9 процента к уровню 2013 года (2014 год - 5600 рублей, 2015 год - 5700 рублей, 2016 год - 5750 рублей, 2017 год - 5800 рублей, 2018 год - 5900 рублей, 2019 год - 5950 рублей, 2020 год - 6000 рублей).
4. Вовлечение с 2014 года по 2020 год в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в количестве 10500 гектаров (2014 год - 1500 га, 2015 год - 1500 га, 2016 год - 1500 га, 2017 год - 1500 га, 2018 год - 1500 га, 2019 год - 1500 га, 2020 год - 1500 га).
5. Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2020 году до 30881 тонны (2014 год - 26813 тонн, 2015 - 27428 тонн, 2016 год - 28005 тонн, 2017 год - 28648 тонн, 2018 год - 29337 тонн, 2019 год - 30158 тонн, 2020 год - 30881 тонна).

6. Повышение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 100 процентов в 2020 году (2014 год - 76,9 процента, 2015 год - 76,9 процента, 2016 год - 76,9 процента, 2017 год - 84,6 процента, 2018 год - 84,6 процента, 2019 год - 84,6 процента, 2020 год - 100 процентов).
7. Обеспечение с 2014 года по 2020 год количества руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств,
специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации, не менее 364 человек (2014 год - 52 человека, 2015 год - 52 человека, 2016 год - 52 человека, 2017 год - 52 человека, 2018 год - 52 человека, 2019 год - 52 человека, 2020 год - 52 человека).
8. Рост к 2016 году количества газифицированных квартир первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области сетевым природным газом - до 140 единиц (2014 год - 50 единиц, 2015 год - 50 единиц, 2016 год - 40 единиц).
9. Увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 99,94 процента (2014 - 2020 годы - 99,94 процента за каждый год).

10. Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 16,28 процента (2014 - 2020 годы - 16,28 процента за каждый год).
11. Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 96,5 процента (2014 год - 81,21 процента, 2015 год - 84,21 процента, 2016 год - 87,21 процента, 2017 год - 90,21 процента, 2018 год - 93,21 процента, 2019 год - 96,21 процента, 2020 год - 96,5 процента).
12. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, остается на уровне 0 процентов (2014 - 2020 годы - 0 процентов за каждый год).
13. Увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования до 99,42 процента (2014 - 2020 годы - 99,42 процента за каждый год).
14. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых
источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, остается на уровне 0 процентов (2014 - 2020 годы - 0 процентов за каждый год).

15. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 10,63 кВт.ч/кв.м (2014 год - 11,18 кВт.ч/кв.м, 2015 год - 11,01 кВт.ч/кв.м, 2016 год - 10,85 кВт.ч/кв.м, 2017 год - 10,79 кВт.ч/кв.м, 2018 год - 10,74 кВт.ч/кв.м, 2019 год - 10,68 кВт.ч/кв.м, 2020 год - 10,63 кВт.ч/кв.м).
16. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,2089 Гкал/кв.м (2014 год - 0,2108 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,2097 Гкал/кв.м, 2016 год - 0,2095 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,2093 Гкал/кв.м, 2018 год - 0,2092 Гкал/кв.м, 2019 год - 0,2091 Гкал/кв.м, 2020 год - 0,2089 Гкал/кв.м).

17. Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 13,52 куб.м/чел. (2014 год - 14,26 куб.м/чел., 2015 год - 13,83 куб.м/чел., 2016 год - 13,77 куб.м/чел., 2017 год - 13,71 куб.м/чел., 2018 год - 13,64 куб.м/чел., 2019 год - 13,58 куб.м/чел., 2020 год - 13,52 куб.м/чел.).
18. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) остается на уровне 0 куб.м/чел. (2014 - 2020 годы - 0 куб. м/чел. за каждый год).
19. Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 426,57 куб.м/чел. (2014 год - 442,86 куб.м/чел., 2015 год - 428,71 куб.м/чел., 2016 год - 428,29 куб.м/чел., 2017 год - 427,86 куб.м/чел., 2018 год - 427,43 куб.м/чел., 2019 год - 427,0 куб.м/чел., 2020 год - 426,57 куб.м/чел.).
20. Увеличение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до 0,00515 (2014 год - 0,00076, 2015 год - 0,00088, 2016 год - 0,00088, 2017 год- 0,00087, 2018 год - 0,00088, 2019 год - 0,00088, 2020 год - 0,00088).

21. Увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, до 1 единицы (2014 - 2020 года на уровне 1 единицы).
22. Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,375 Гкал/кв.м (2014 год - 0,3748 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,3745 Гкал/кв.м, 2016 год - 0,3744 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,3743 Гкал/кв.м, 2018 - 2020 годы - по 0,3750 Гкал/кв.м).
23. Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 13,816 куб.м/чел. (2014 год - 14,217 куб.м/чел., 2015 год - 14,153 куб.м/чел., 2016 год - 14,090 куб.м/чел., 2017 год - 14,027 куб.м/чел., 2018 год - 13,940 куб.м/чел., 2019 год - 13,878 куб.м/чел., 2020 год - 13,816 куб.м/чел.).
24. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) остается на уровне 0 куб.м/чел. (2014 - 2020 годы - 0 куб. м/чел. за каждый год).
25. Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 27,542 кВт.ч/кв.м (2014 год - 28,690 кВт.ч/кв.м, 2015 год - 28,486 кВт.ч/кв.м, 2016 год - 28,288 кВт.ч/кв.м, 2017 год - 28,094 кВт.ч/кв.м, 2018 год - 27,906 кВт.ч/кв.м, 2019 год - 27,722 кВт.ч/кв.м, 2020 год - 27,542 кВт.ч/кв.м).
26. Снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 37,8 куб.м/кв.м (2014 год - 40,8 куб.м/кв.м, 2015 год - 39,6 куб.м/кв.м, 2016 год - 39,2 куб.м/кв.м, 2017 год - 38,8 куб.м/кв.м, 2018 год - 38,4 куб.м/кв.м, 2019 год - 38,0 куб.м/кв.м, 2020 год - 37,8 куб.м/кв.м).

27. Снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до 95,69 куб.м/чел. (2014 год - 108,04 куб. м/чел., 2015 год - 104,8 куб. м/чел., 2016 год - 101,66 куб. м/чел., 2017 год - 100,64 куб. м/чел., 2018 год - 99,64 куб. м/чел., 2019 год - 97,65 куб. м/чел., 2020 год - 95,69 куб. м/чел.).
28. Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 39,69 т у.т./кв.м (2014 год до 41,45 т у.т./кв. м, 2015 год до 40,85 т у.т./кв. м, 2016 год до 40,59 т у.т./кв. м, 2017 год до 40,35 т у.т./кв. м, 2018 год до 40,14 т у.т./кв. м, 2019 год до 39,85 т у.т./кв. м, 2020 год до 39,69 т у.т./кв. м).
29. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями оставить на уровне 0 т у.т./кВт.ч (2014 - 2020 годы - 0 т у.т./кВт.ч за каждый год).
30. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 0,1587 т у.т./Гкал (2014 год - до 0,1596 т у.т./Гкал, 2015 год - до 0,1594 т у.т./Гкал, 2016 год - до 0,1593 т.у.т./Гкал, 2017 год - до 0,1591 т у.т./Гкал, 2018 год - до 0,1590 т у.т./Гкал, 2019 год - до 0,1588 т у.т./Гкал, 2020 год - до 0,1587 т у.т./Гкал).

31. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, до 35,50 кВт.ч/Гкал (2014 год до 35,80 кВт.ч/Гкал, 2015 год до 35,75 кВт.ч/Гкал, 2016 год до 35,70 кВт.ч/Гкал, 2017 год до 35,65 кВт.ч/Гкал, 2018 год до 35,60 кВт.ч/Гкал, 2019 год до 35,55 кВт.ч/Гкал, 2020 год до 35,50 кВт.ч/Гкал).
32. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 31,08 процента (2014 год - до 31,54 процента, 2015 год - до 31,46 процента, 2016 год - до 31,38 процента, 2017 год - до 31,30 процента, 2018 год до 31,22 процента, 2019 год - до 31,16 процента, 2020 год - до 31,08 процента).
33. Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 57,08 процента (2014 год - до 58,38 процента, 2015 год - до 58,16 процента, 2016 год - до 57,94 процента, 2017 год - до 57,73 процента, 2018 год - до 57,51 процента, 2019 год - до 57,30 процента, 2020 год - до 57,08 процента).
34. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), до 1,1003 кВт.ч/куб.м (2014 год - до 1,2053 кВт.ч/куб.м, 2015 год - 1,1867 кВт.ч/куб.м, 2016 - до 1,1689 кВт.ч/куб.м, 2017 год - до 1,1513 кВт.ч/куб.м, 2018 год - до 1,1341 кВт.ч/куб.м, 2019 год - до 1,1171 кВт.ч/куб.м, 2020 год - до 1,1003 кВт.ч/куб.м).
35. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), до 0,5484 кВт.ч/куб.м (2014 год - до 0,5652 кВт.ч/куб.м, 2015 год - до 0,5623 кВт.ч/куб.м, 2016 год - до 0,5595 кВт.ч/куб.м, 2017 год - до 0,5567 кВт.ч/куб.м, 2018 год - до 0,5539 кВт.ч/куб.м, 2019 год - до 0,5512 кВт.ч/куб.м, 2020 год - до 0,5484 кВт.ч/куб.м).

36. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), до 0,273 кВт.ч/кв.м (2014 год - до 0,280 кВт.ч/кв.м, 2015 год - до 0,278 кВт.ч/кв.м, 2016 год - до 0,277 кВт.ч/кв.м, 2017 год - до 0,276 кВт.ч/кв.м, 2018 год - до 0,275 кВт.ч/кв.м, 2019 год - до 0,274 кВт.ч/кв.м, 2020 год - до 0,273 кВт.ч/кв.м).
37. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
38. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).

39. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
40. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 куб.м/чел. за каждый год).
41. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).

42. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
43. Количество проведенных мероприятий к 2020 году 14 (2014 год - 2, 2015 год - 2, 2016 год - 2, 2017 год - 2, 2018 год - 2, 2019 год - 2, 2020 год - 2).
44. Количество семинаров по мерам предупредительного характера к 2020 году 28 (2014 год - 4, 2015 год - 4, 2016 год - 4, 2017 год - 4, 2018 год - 4, 2019 год - 4, 2020 год - 4).
45. Количество приобретенного оборудования к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).
46. Количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов к 2020 году 70 единиц (2014 год - 10 единиц, 2015 год - 10 единиц, 2016 год - 10 единиц, 2017 год - 10 единиц, 2018 год - 10 единиц, 2019 год - 10 единиц, 2020 год - 10 единиц).
47. Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций (пожары), получивших помощь к 2020 году, 51 человек (2014 год - 9 человек, 2015 год - 9 человек, 2016 год - 8 человек, 2017 год - 7 человек, 2018 год - 7 человек, 2019 год - 6 человек, 2020 год - 5 человек).
48. Количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).

49. Количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).
50. Количество предоставленных фельдъегерских услуг к 2020 году 168 единиц (2014 год - 24 единицы, 2015 год - 24 единицы, 2016 год - 24 единицы, 2017 год - 24 единицы, 2018 год - 24 единицы, 2019 год - 24 единицы, 2020 год - 24 единицы)

Раздел 2. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития Любинского
муниципального района Омской области в сфере реализации
муниципальной программы

Главная стратегическая цель социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области - обеспечение роста качества жизни населения Любинского муниципального района на основе развития экономического потенциала. Приоритетной задачей социально-экономического развития района является удовлетворение общественных потребностей на уровне, способствующем устойчивому развитию территории.
Настоящая муниципальная программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплексов основных мероприятий и ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение задачи по развитию экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области в период с 2014 по 2020 год.
В современных условиях реформирования экономики и становления цивилизованных рыночных отношений, роста конкуренции на рынках особую роль приобретает развитие малого предпринимательства. Малые предприятия повышают гибкость и адаптивность экономики, способствуют развитию конкуренции, создают особую инновационную среду, укрепляют социальную стабильность, способствуют переходу к ресурсосберегающему типу экономического роста.
В настоящее время малые предприятия осуществляют деятельность во всех отраслях экономики Любинского района. Малое предпринимательство обеспечивает решение проблем занятости населения, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами путем создания новых предприятий и рабочих мест. Таким образом, малое предпринимательство играет определенную роль в экономике района, становится важным фактором социальной и политической стабильности в обществе.
По итогам 2012 года в Любинском муниципальном районе было зарегистрировано 875 субъектов малого предпринимательства, из них 729 индивидуальных предпринимателей. Основная доля индивидуальных предпринимателей (63%) сосредоточена в рабочих поселках Любинский и Красный Яр.
В отраслевом резерве действующие предприятия распределились следующим образом: оптовая и розничная торговля - 51,4 процента, 48,6 процента занимаются производством или оказанием услуг.
Среднесписочное количество работников, занятых на малых предприятиях, составило 2676,7 человека. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2012 году составила 29,77 процента, рост к уровню 2011 года - 5%.
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 206 096,0 тыс. руб. с приростом к уровню прошлого года на 3,67 процента.
За 2012 год финансовая поддержка из областного и местного бюджетов оказана 24 субъектам предпринимательства на общую сумму более 6,2 млн. рублей, в том числе грантовая поддержка на открытие или развитие собственного дела - 2,72 млн. руб. (17 грантов), субсидии на возмещение затрат - 3,5 млн. руб.(7 субъектов малого предпринимательства).
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Малое предпринимательство в производственной отрасли развивается не в достаточной мере.
Несмотря на то, что в настоящее время малое предпринимательство в Любинском районе занимает достаточно прочные позиции, ряд проблем остается по-прежнему нерешенным.
Сдерживающими факторами развития деятельности субъектов малого предпринимательства в районе являются:
- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;
- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;
- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, финансовые трудности;
- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
Проблемами, требующими принятия и реализации решений со стороны субъектов предпринимательской деятельности, являются:
- невысокая социальная ответственность субъектов малого предпринимательства (неоформление трудовых отношений с наемными работниками, занижение фонда оплаты труда, несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном страховании и социальном страховании);
- диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность субъекты малого предпринимательства (недостаточное развитие производства на фоне значительного развития сферы розничной торговли).
Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого предпринимательства в районе возможны лишь на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в информационном, образовательном, консультационном направлениях, предоставления целого спектра деловых услуг, налаживания деловых контактов, а также оказания поддержки в других аспектах, коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей.
В результате увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году на 0,5 процента к уровню 2013 года. Увеличится доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году на 9,2 процента к уровню 2013 года.
Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Любинского муниципального района.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;
- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее - СХО), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Омской области, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В результате к 2020 году повысится уровень газификации жилищного фонда в сельской местности сетевым природным газом до 30 процентов, производство молока в хозяйствах всех категорий вырастет до 30881 тонны, увеличится доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 92%.
Потребление электрической энергии в Любинском муниципальном районе Омской области составляет в среднем 57 млн. кВт.ч, топлива и тепловой энергии - 53 тыс. тонн условного топлива (далее - у.т.). В общей структуре расходов консолидированного бюджета Любинского муниципального района доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет в 2009 - 2012 годах от 7% до 10%.
В 2003 - 2012 годах, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Любинского муниципального района выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по замене морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, принимались меры по оптимизации систем теплоснабжения поселений района. В Любинском муниципальном районе переведено на природный газ 7597 домов и квартир, реконструировано и переведено на природный газ 14 котельных. Доля природного газа в структуре топливопотребления Любинского района выросла с 71% в 2009 году до 80% в 2012 году, а доля дорогостоящего вида топлива - мазута уменьшилась с 10% в 2009 году до 1,6% в 2012 году.
На территории Любинского муниципального района действует около 50 муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета, в том числе 45 - в сфере образования, 3 - в сфере культуры, 1 - в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Любинского района производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Любинского муниципального района Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Любинского муниципального района составляет 9,77 тыс. т у.т., что составляет более 23,4 процента от общего топливопотребления района, в том числе объектов муниципальной собственности - 6,7 тыс. т у.т. (16,1 процента).
В Любинском муниципальном районе Омской области реализуются отраслевые программы модернизации (в том числе областные и федеральные), в рамках которых повышается оснащенность муниципальных учреждений Любинского района современным энергопотребляющим оборудованием. В результате создаются предпосылки для ежегодного увеличения энергоемкости объектов бюджетной сферы.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года, государственные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.
Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов и приборов автоматического регулирования тепловой энергии, утеплению фасадов зданий, установке энергосберегающих окон и источников освещения, реализованные в течение 2010 - 2012 годов на объектах бюджетной сферы Любинского района, позволили к 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Любинского района на 26,4 процента по электрической энергии и 8,7 процента по тепловой энергии к уровню 2009 года.
В то же время, несмотря на уже реализованные мероприятия, в муниципальных учреждениях Любинского района продолжает сохраняться высокий уровень износа инженерного оборудования и ограждающих конструкций, что приводит к сверхнормативному потреблению топливно-энергетических ресурсов. В совокупности с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы данные факторы ведут к росту бюджетных расходов на содержание объектов, находящихся в собственности Любинского района.
В течение 2011 - 2012 годов были проведены первые обязательные энергетические обследования объектов районной собственности, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в органах исполнительной власти Любинского района и муниципальных учреждениях Любинского района, в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в перспективе до 2020 года.
Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями Любинского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски, оказывающие влияние на достижение ее цели и задач:
- изменения федерального законодательства;
- высокая энергоемкость сельскохозяйственного производства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды;
- недостаточная активность муниципальных учреждений Любинского района при реализации энергосберегающих мероприятий;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Любинского муниципального района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Любинского муниципального района Омской области, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению. Стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за счет развития государственно-частного партнерства, формирования мер поддержки реализации инвестиционных проектов в данной сфере, расширения практики заключения энергосервисных договоров (контрактов). Необходима корректировка мероприятий муниципальной программы и перераспределение объемов финансирования в рамках мероприятий муниципальной программы в зависимости от динамики и темпов решения, поставленных цели и задач, а также в целях обеспечения соответствия мероприятий муниципальной программы федеральным приоритетам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации, в том числе и на территории Любинского муниципального района.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. Активно участвуют в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывают участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как подрыв безопасности Российской Федерации, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.
Муниципальная программа определяет основные направления деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Любинского муниципального района Омской области.
Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечение сохранности материальных ценностей являются приоритетными задачами политики Любинского муниципального района Омской области.
Существенными проблемами в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций или от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, являются:
- отсутствие возможности своевременного оповещения как можно большей части населения об опасности угрозы, так как созданная система автоматизированного оповещения населения устарела и не способна работать по современным линиям связи, а зона покрытия существующей системы оповещения не соответствует уровню муниципального района, поскольку она в настоящее время дает возможность оповестить лишь часть населения, что является неприемлемым в современных условиях;
- низкий уровень знания элементарных способов защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении боевых действий или вследствие этих действий, у населения.
Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду износа оборудования и недостатка материальных ресурсов района и требует значительных бюджетных расходов, применения комплексного подхода по всем направлениям системы защиты населения и территории Любинского муниципального района Омской области и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
Основными рисками на территории Любинского муниципального района Омской области, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории муниципального района;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы на территории Омской области;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к значительному ухудшению существующей системы защиты населения, а именно в части возможного увеличения человеческих потерь, а также к разрушению объектов, необходимых для обеспечения координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.
Мобилизационная подготовка - это комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципального образования, органов местного самоуправления и организаций, к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы на территории Любинского муниципального района Омской области ожидается:
- обеспечение обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, на средствах вычислительной техники Администрации Любинского муниципального района Омской области;
- автоматизация процессов сбора и обработки информации о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области, бронировании граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях, расположенных на территории Любинского муниципального района, повышение ее достоверности;
- участие в формировании единой базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Омской области, экономики муниципальных районов и административных округов города Омска, бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях Омской области, и снижение информационной нагрузки на специалистов в сфере мобилизационной подготовки;
- создание условий для ведения мобилизационного (секретного) делопроизводства и хранения мобилизационных (секретных) документов в Администрации Любинского муниципального района Омской области в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Любинского муниципального района Омской области.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Любинского муниципального района Омской области.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области" на 2014 - 2020 годы.
2. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения Любинского муниципального района.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
3. Сокращение энергоемкости производства и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе".
4. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Любинского муниципального района, от террористических и экстремистских актов и формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском муниципальном районе Омской области".
5. Устойчивое развитие системы защиты населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня знаний населения о мерах и действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, увеличение количества средств защиты, мест укрытия, а также обновление и поддержание в готовности необходимых запасов продовольствия.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Защита населения и территории Любинского района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны".
6. Повышение уровня готовности экономики Любинского муниципального района Омской области и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы "Совершенствование мобилизационной подготовки в Любинском муниципальном районе Омской области".

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы по годам, а также по итогам
ее реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание ожидаемых результатов муниципальной программы с методикой их расчета представлено в Разделе 8 соответствующих подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма), представленных в приложениях № 3 - 8 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Сроки реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43738574,45 рубля, в том числе:
2014 год - 5784998,44 рубля;
2015 год - 5259464,95 рубля;
2016 год - 5753556,26 рубля;
2017 год - 10485138,70 рубля;
2018 год - 5485138,70 рубля;
2019 год - 5485138,70 рубля;
2020 год - 5485138,70 рубля.
Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Любинского муниципального района Омской области, налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета.
Муниципальная программа формирует условия, необходимые для достижения стратегической цели по увеличению экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией
муниципальной программы

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области во взаимодействии с соисполнителем муниципальной программы, исполнителем основных мероприятий, исполнителями ВЦП.
По итогам отчетного года Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области на основании отчетов о реализации подпрограмм, а также результатов проведенной оценки эффективности их реализации, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района и Комитетом финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет на рассмотрение Администрации Любинского муниципального района.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области" на 2014 - 2020 годы, содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", содержание которой представлено согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.
3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе", содержание которой представлено согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе.
4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.
5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории Любинского района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны", содержание которой представлено согласно приложению № 7 к настоящей муниципальной программе.
6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Совершенствование мобилизационной подготовки в Любинском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению № 8 к настоящей муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.





Приложение № 1
к муниципальной программе
Любинского муниципального района
Омской области "Развитие
экономического потенциала Любинского
муниципального района Омской области"
на 2014 - 2020 годы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского
муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы

№ п/п
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Единица измерения
Значение
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области"
1
Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
229,66
204,00
204,00
204,10
204,20
204,40
204,60
204,80
205,00
2
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процентов
29,77
30,00
30,50
31,00
31,50
31,80
32,0
32,30
32,50
3
Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя
рублей
5409,3
5500,0
5600,0
5700,0
5750,0
5800,0
5900,0
5950,0
6000,0
2. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
гектар
1210
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2
Рост производства молока в хозяйствах всех категорий
тонн
29900
26595
26813
27428
28005
28648
29337
30158
30881
3
Повышение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе
процентов
84,6
76,9
76,9
76,9
76,9
84,6
84,6
84,6
100
4
Обеспечение количества руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации
человек
51
52
52
52
52
52
52
52
52
5
Рост количества газифицированных квартир первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области сетевым природным газом
единиц
6
40
50
50
40
0
0
0
0
3. Подпрограмма муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"
1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
процентов
99,94
99,94
99,94
99,94
99,94
99,94
99,94
99,94
99,94
2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
процентов
5,8
6,9
16,28
16,28
16,28
16,28
16,28
16,28
16,28
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
процентов
78,21
78,21
81,21
84,21
87,21
90,21
93,21
96,21
96,5
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
процентов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
процентов
99,42
99,42
99,42
99,42
99,42
99,42
99,42
99,42
99,42
6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
процентов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
11,52
11,35
11,18
11,01
10,85
10,79
10,74
10,68
10,63
8
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,2129
0,2118
0,2108
0,2097
0,2095
0,2093
0,2092
0,2091
0,2089
9
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
15,1
14,68
14,26
13,83
13,77
13,71
13,64
13,58
13,52
10
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел.
471,14
457,0
442,86
428,71
428,29
427,86
427,43
427,0
426,57
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
-
0
0
0,00076
0,00088
0,00088
0,00087
0,00088
0,00088
0,00088
13
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями
единиц
0
0
1
1
1
1
1
1
1
14
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,3749
0,3751
0,3748
0,3745
0,3744
0,3743
0,3750
0,3750
0,3750
15
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
14,344
14,280
14,217
14,153
14,090
14,027
13,940
13,878
13,816
16
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
29,043
28,938
28,690
28,486
28,288
28,094
27,906
27,722
27,542
18
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб.м/кв.м
43,4
42,1
40,8
39,6
39,2
38,8
38,4
38,0
37,8
19
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел.
114,83
111,39
108,04
104,80
101,66
100,64
99,64
97,65
95,69
20
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т у.т./кв.м
42,73
42,07
41,45
40,85
40,59
40,35
40,14
39,85
39,69
21
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
т у.т./Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
т у.т./Гкал
0,1599
0,1597
0,1596
0,1594
0,1593
0,1591
0,1590
0,1588
0,1587
23
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт.ч/Гкал
35,90
35,90
35,80
35,75
35,70
35,65
35,60
35,55
35,50
24
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
процентов
31,70
31,62
31,54
31,46
31,38
31,30
31,22
31,16
31,08
25
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
процентов
58,81
58,59
58,38
58,16
27,94
57,73
57,51
57,30
57,08
26
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт.ч/куб.м
1,2426
1,2240
1,2053
1,1867
1,1689
1,1513
1,1341
1,1171
1,1003
27
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт.ч/куб.м
0,5709
0,5680
0,5652
0,5623
0,5595
0,5567
0,5539
0,5512
0,5484
28
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт.ч/кв.м
0,283
0,281
0,280
0,278
0,277
0,276
0,275
0,274
0,273
29
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Подпрограмма муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском муниципальном районе Омской области"
1
Количество проведенных мероприятий
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Количество семинаров по мерам предупредительного характера
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5. Подпрограмма муниципальной программы "Защита населения и территории Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
1
Количество приобретенного оборудования
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов
единиц
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций (пожары), получивших помощь
человек
10
10
9
9
8
7
7
6
5
6. Подпрограмма муниципальной программы "Совершенствование мобилизационной подготовки в Любинском муниципальном районе Омской области"
1
Количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Количество предоставленных фельдъегерских услуг
единиц
24
24
24
24
24
24
24
24
24





Приложение № 2
к муниципальной программе
Любинского муниципального района
Омской области "Развитие
экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области"
на 2014 - 2020 годы

СТРУКТУРА
муниципальной программы Любинского муниципального района
Омской области "Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района Омской области"
на 2014 - 2020 годы"


Срок Соисполнитель, Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
реализации исполнитель государственной программы
основного
мероприятия, Объем (рублей) Значение
№ Наименование исполнитель
п/п показателя ведомственной в том числе по годам реализации муниципальной программы Едини- в том числе по годам реализации
с по целевой Источник Наименование ца муниципальной программы
(год) (год) программы, Всего изме- Всего
исполнитель 2016 год рения <***> 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
мероприятия 2014 год 2015 год <**> 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год год год год год год год год
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Цель муниципальной
программы: Создание
условий для
экономического 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
развития Любинского
муниципального района
Омской области

Задача 1 муниципальной
программы: Создание
благоприятных условий
для развития субъектов
малого и среднего 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
предпринимательства
Любинского
муниципального района
Омской области

Цель подпрограммы 1
муниципальной программы:
Создание благоприятных
условий для развития
субъектов малого и 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
среднего
предпринимательства
Любинского
муниципального района
Омской области

Всего, из них
расходы за 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000
Задача 1 счет:
подпрограммы 1
муниципальной 1. Налоговых и
программы - Комитет неналоговых
развитие экономического доходов,
финансовых развития поступлений 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000
механизмов, 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
направленных на Любинского характера из
развитие муниципального областного
субъектов малого района бюджета
и среднего
предприниматель- 2. Поступлений
ства целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000
счет:

1. Налоговых и
Основное Комитет неналоговых
мероприятие № 1 - экономического доходов,
Оказание развития поступлений 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000
финансовой 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
поддержки малому Любинского характера из
и среднему муниципального областного
предприниматель- района бюджета
ству
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000
счет:

Мероприятие 1 - 1. Налоговых и
Предоставление Комитет неналоговых
субсидии в форме экономического доходов,
грантовой развития поступлений 3190000 170000 170000 570000 570000 570000 570000 570000 Количество
поддержки 2014 2020 Администрации нецелевого получателей ед. 35 5 5 5 5 5 5 5
субъектам малого Любинского характера из грантовой
предприниматель- муниципального областного поддержки
ства и гражданам района бюджета
для организации
собственного дела 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Мероприятие 2 - Всего, из них
Предоставление расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
субсидии счет:
субъектам малого
предпринимательст- 1. Налоговых и
ва на возмещение неналоговых
затрат, связанных доходов,
с реализацией поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
программ по нецелевого
энергосбережению, Комитет характера из
включая затраты экономического областного
на приобретение и развития бюджета Количество
внедрение 2014 2020 Администрации получателей ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
инновационных Любинского субсидий
технологий, муниципального
оборудования и района
материалов, а 2. Поступлений
также затрат, целевого
связанных с характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
проведением на областного
предприятиях бюджета
субъектов малого
предпринимательст-
ва энергетических
обследований

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Мероприятие 3 - развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 Администрации нецелевого
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Задача 2 счет:
подпрограммы 1
муниципальной 1. Налоговых и
подпрограммы - Комитет неналоговых
информационная, экономического доходов,
методическая, развития поступлений 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
организационно- 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
кадровая Любинского характера из
поддержка муниципального областного
субъектов малого района бюджета
и среднего
предприниматель- 2. Поступлений
ства целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Основное счет:
мероприятие № 2 -
Информационная, 1. Налоговых и
методическая и Комитет неналоговых
организационно- экономического доходов,
кадровая развития поступлений 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
поддержка малого 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
и среднего Любинского характера из
предприниматель- муниципального областного
ства, мероприятия района бюджета
по поддержке
предприниматель- 2. Поступлений
ской инициативы целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Мероприятие 1 - Всего, из них
Проведение расходы за 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
ежегодных счет:
районных
конкурсов "Лучший 1. Налоговых и
субъект малого Комитет неналоговых
предпринимательст- экономического доходов,
ва Любинского развития поступлений 210000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 Количество
муниципального 2014 2020 Администрации нецелевого победителей ед. 14 2 2 2 2 2 2 2
района" в двух Любинского характера из конкурса
номинациях муниципального областного
"Лучший района бюджета
предприниматель
Любинского 2. Поступлений
района" и "Лучшее целевого
малое предприятие характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
Любинского областного
района" бюджета

Всего, из них
Мероприятие 2 - расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация и счет:
проведение
конкурса "Лучший 1. Налоговых и
Глава поселения Комитет неналоговых
Любинского экономического доходов,
муниципального развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество
района, внесший 2014 2020 Администрации нецелевого Глав, ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
наибольший вклад Любинского характера из победивших в
в развитие муниципального областного конкурсе
предпринимательст- района бюджета
ва на территории
Любинского 2. Поступлений
муниципального целевого
района" характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Мероприятие 3 - Всего, из них
Участие в расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
региональных и счет:
районных
мероприятиях, 1. Налоговых и Количество
посвященных неналоговых форумов,
развитию малого и доходов, выставок,
среднего поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 бизнес-
предприниматель- нецелевого встреч,
ства - проведение Комитет характера из "круглых
форумов, экономического областного столов",
выставок, бизнес- развития бюджета семинаров,
встреч, "круглых 2014 2020 Администрации совещаний, ед. 14000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
столов", Любинского консультаций
семинаров, муниципального и других
совещаний, района мероприятий
консультаций и по вопросам
других 2. Поступлений развития
мероприятий по целевого малого и
вопросам развития характера из 0 0 0 0 0 0 0 0 среднего
малого и среднего областного предпринима-
предприниматель- бюджета тельства
ства
(организационно-
техническое
обеспечение)

Всего, из них
Мероприятие 4 - расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
Формирование счет:
книжного фонда
информационных, 1. Налоговых и
справочных и Комитет неналоговых Количество
методических экономического доходов, изданных
материалов для развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 информационно
обеспечения 2014 2020 Администрации нецелевого -методических ед. 10 10 10 10 10 10 10 10
деятельности Любинского характера из и справочных
субъектов малого муниципального областного материалов
и среднего района бюджета
предприниматель-
ства в рамках 2. Поступлений
муниципальной целевого
библиотеки характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Мероприятие 5 - развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 Администрации нецелевого
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 3400000 200000 200000 600000 600000 600000 600000 600000
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Итого по подпрограмме 1 развития поступлений 3400000 200000 200000
муниципальной программы 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
Любинского характера из
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0
областного
бюджета

Цель подпрограммы 2
муниципальной
программы: устойчивое
развитие сельских
территорий, повышение 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
занятости и уровня
жизни сельского
населения Любинского
муниципального района

Задача 1 Всего, из них
подпрограммы 2 расходы за 303000 303000 0 0 0 0 0 0
муниципальной счет:
программы -
повышение Комитет 1. Налоговых и
качества жизни строительства неналоговых
сельского и инфраструк- доходов,
населения турного поступлений 303000 303000 0 0 0 0 0 0
Любинского 2014 2020 развития нецелевого X X X X X X X X X X
муниципального Администрации характера из
района, Любинского областного
восстановление и муниципального бюджета
развитие района
социальной и 2. Поступлений
инженерной целевого
инфраструктуры характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
села областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 303000 303000 0 0 0 0 0 0
счет:

Комитет 1. Налоговых и
строительства неналоговых
Основное и инфраструк- доходов,
мероприятие № 1 - турного поступлений 303000 303000 0 0 0 0 0 0
Устойчивое 2014 2020 развития нецелевого X X X X X X X X X X
развитие сельских Администрации характера из
территорий Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них Количество
расходы за 303000 303000 0 0 0 0 0 0 газифициро-
счет: ванных
квартир
Мероприятие 1 - 1. Налоговых и первой и
Строительство неналоговых второй
первой и второй Комитет доходов, очереди
очереди строительства поступлений 303000 303000 0 0 0 0 0 0 газоснабжения
газоснабжения и инфраструк- нецелевого микрорайона
микрорайона турного характера из "Западный"
"Западный" р.п. 2014 2016 развития областного р.п. ед. 140 50 50 40 0 0 0 0
Любинский Администрации бюджета Любинский
Любинского Любинского Любинского
муниципального муниципального муниципально-
района Омской района 2. Поступлений го района
области целевого Омской
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0 области
областного сетевым
бюджета природным
газом

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Комитет 1. Налоговых и
строительства неналоговых
и инфраструк- доходов,
Мероприятие 2 - турного поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 развития нецелевого
мероприятий Администрации характера из
Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 30674461,89 4401998,44 4479096,95 4572811,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70
счет:

Задача 2 Казенное 1. Налоговых и
подпрограммы 2 учреждение неналоговых
муниципальной "Центр доходов,
подпрограммы - развития поступлений 30024567,89 4231200,44 4267673,95 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70
стимулирование 2014 2020 сельского нецелевого X X X X X X X X X X
роста хозяйства" характера из
производства Любинского областного
основных видов муниципального бюджета
сельскохозяйствен- района Омской
ной продукции области 2. Поступлений
целевого
характера из 649894 170798 211423 267673 0 0 0 0
областного
бюджета

Вовлечение в
сельскохозяй-
ственный
оборот
неиспользуе- гектар 10500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
мых сельско-
хозяйственных
угодий

Количество
руководителей
Всего, из них сельско-
расходы за 30674461,89 4401998,44 4479096,95 4572811,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 хозяйственных
счет: организаций и
Казенное крестьянских чело-
Основное учреждение фермерских век 364 52 52 52 52 52 52 52
мероприятие № 2 - "Центр хозяйств,
создание условий развития специалистов
для 2014 2020 сельского и рабочих
функционирования хозяйства" массовых
сельского Любинского профессий,
хозяйства муниципального прошедших
района Омской повышение
области квалификации

Производство
молока в
1. Налоговых и хозяйствах тонна 201270 26813 27428 28005 28648 29337 30158 30881
неналоговых всех
доходов, категорий
поступлений 30024567,89 4231200,44 4267673,95 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70
нецелевого
характера из Доля
областного прибыльных
бюджета сельскохо-
зяйственных % 81,3 76,9 76,9 76,9 84,6 84,6 84,6 100
2. Поступлений организаций
целевого в их общем
характера из 649894 170798 211423 267673 0 0 0 0 числе
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 140000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
счет:

Казенное 1. Налоговых и
учреждение неналоговых
Мероприятие 1 - "Центр доходов,
Участие в развития поступлений 140000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
областной 2014 2020 сельского нецелевого
агропромышленной хозяйства" характера из
выставке-продаже Любинского областного
муниципального бюджета
района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Мероприятие 2 - Всего, из них
Проведение расходы за 2166500 309500 309500 309500 309500 309500 309500 309500
соревнования по счет:
достижению
высоких Казенное 1. Налоговых и
производственных учреждение неналоговых
показателей "Центр доходов,
работы за год развития поступлений 2166500 309500 309500 309500 309500 309500 309500 309500
(среди 2014 2020 сельского нецелевого
сельскохозяйствен- хозяйства" характера из
ных организаций Любинского областного
всех форм муниципального бюджета
собственности и района Омской
работников, области 2. Поступлений
занятых в целевого
сельскохозяйствен- характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
ном производстве) областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
счет:

Казенное 1. Налоговых и
учреждение неналоговых
"Центр доходов,
Мероприятие 3 - развития поступлений 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Проведение 2014 2020 сельского нецелевого
районного "Дня хозяйства" характера из
животноводства" Любинского областного
муниципального бюджета
района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 350000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
счет:

Мероприятие 4 - Казенное 1. Налоговых и
Проведение учреждение неналоговых
конкурса "Лучший "Центр доходов,
сдатчик молока" развития поступлений 350000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
среди личных 2014 2020 сельского нецелевого
подсобных хозяйства" характера из
хозяйств Любинского областного
муниципального муниципального бюджета
района района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 5565000 740000 775000 810000 810000 810000 810000 810000
счет:

Казенное 1. Налоговых и
учреждение неналоговых
Мероприятие 5 - "Центр доходов,
Субсидии на развития поступлений 5565000 740000 775000 810000 810000 810000 810000 810000
поддержку 2014 2020 сельского нецелевого
сельскохозяйствен- хозяйства" характера из
ного производства Любинского областного
муниципального бюджета
района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 21033067,89 3001700,44 3003173,95 3005638,70 3005638,70 3005638,70 3005638,70 3005638,70
счет:

Казенное 1. Налоговых и
учреждение неналоговых
Мероприятие 6 - "Центр доходов,
Функционирование развития поступлений 21033067,89 3001700,44 3003173,95 3005638,70 3005638,70 3005638,70 3005638,70 3005638,70
учреждения в 2014 2020 сельского нецелевого
области сельского хозяйства" характера из
хозяйства Любинского областного
муниципального бюджета
района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
счет:
Мероприятие 7 -
Возмещение части Казенное 1. Налоговых и
затрат гражданам, учреждение неналоговых
ведущим личное "Центр доходов,
подсобное развития поступлений 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
хозяйство, по 2014 2020 сельского нецелевого
производству хозяйства" характера из
молока в Любинского областного
поселениях муниципального бюджета
Любинского района Омской
муниципального области 2. Поступлений
района целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 649894 170798 211423 267673 0 0 0 0
Мероприятие 8 - счет:
Субсидии
гражданам, Казенное 1. Налоговых и
ведущим личное учреждение неналоговых
подсобное "Центр доходов,
хозяйство, на развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
возмещение части 2014 2020 сельского нецелевого
затрат на уплату хозяйства" характера из
процентов по Любинского областного
долгосрочным, муниципального бюджета
среднесрочным и района Омской
краткосрочным области 2. Поступлений
кредитам (займам) целевого
характера из 649894 170798 211423 267673 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 30977461,89 4704998,44 4479096,95 4572811,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70 4305138,70
счет:

Казенное 1. Налоговых и
учреждение неналоговых
"Центр доходов,
Итого по подпрограмме 2 развития поступлений 30327567,89 4534200,44 4267673,95
муниципальной программы 2014 2020 сельского нецелевого X X X X X X X X X X
хозяйства" характера из
Любинского областного
муниципального бюджета
района Омской
области 2. Поступлений
целевого
характера из 649894 170798 211423
областного
бюджета

Цель подпрограммы 3
муниципальной программы:
Повышение энергетической
эффективности
экономики Любинского 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
муниципального района
Омской области и
сокращение
энергетических издержек
в бюджетном секторе

Задача 1 Всего, из них
подпрограммы 3 расходы за 7401112,56 600000,00 300368,00 300744,56 5300000,00 300000,00 300000,00 300000
муниципальной счет:
программы:
Оптимизация 1. Налоговых и
бюджетных Комитет неналоговых
расходов на экономического доходов,
оплату развития поступлений 7401112,56 600000,00 300368,00 300744,56 5300000,00 300000,00 300000,00 300000
1 потребления 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
топливно- Любинского характера из
энергетических муниципального областного
ресурсов района бюджета
учреждениями
бюджетной 2. Поступлений
сферы целевого
Любинского характера из 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
района Омской областного
области бюджета

Основное Всего, из них
мероприятие 1: расходы за 2101112,56 300000,00 300368,00 300744,56 300000,00 300000,00 300000,00 300000
Повышение счет:
энергетической
эффективности 1. Налоговых и
и сокращение неналоговых
энергетических доходов,
издержек Комитет поступлений 2101112,56 300000,00 300368,00 300744,56 300000,00 300000,00 300000,00 300000
учреждений экономического нецелевого
бюджетной развития характера из
1.1 сферы 2014 2020 Администрации областного X X X X X X X X X X
Любинского Любинского бюджета
муниципального муниципального
района Омской района
области за
счет повышения 2. Поступлений
теплозащиты целевого
зданий характера из 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
(утепление областного
помещений, бюджета
коммуникаций и
др.)

Мероприятие 1: Всего, из них
Внедрение расходы за 2101112,56 300000,00 300368,00 300744,56 300000,00 300000,00 300000,00 300000
экономичных счет:
источников
освещения с 1. Налоговых и
использованием неналоговых Снижение
энергосберегающих БУ Любинского доходов, объема
осветительных муниципального поступлений 2101112,56 300000,00 300368,00 300744,56 300000,00 300000,00 300000,00 300000 потребления
приборов, района "Центр нецелевого топливно-
1.1.1 внедрение 2016 2017 культуры и характера из энергетичес- т у.т. 72,85 23,36 23,27 8,3 4,5 4,49 4,48 4,45
приборов учета искусства областного ких ресурсов
тепловой энергии Любинского бюджета в натуральном
на системах муниципального выражении
отопления и района" 2. Поступлений
водоснабжения целевого
объектов характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных областного
учреждений бюджета

Мероприятие 2: Всего, из них
Повышение расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетической счет:
эффективности
и сокращение 1. Налоговых и
энергетических неналоговых
издержек доходов,
учреждений поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
культуры нецелевого
Любинского характера из
муниципального областного
района Омской бюджета
области за Снижение
счет повышения БУ Любинского объема
теплозащиты муниципального потребления
зданий района "Центр топливно-
1.1.2 (утепление 2014 2020 культуры и энергетичес- т у.т. 3,3 0,84 0,83 0,71 0,23 0,23 0,23 0,23
помещений,коммуни- искусства ких ресурсов
ций и др.), Любинского в натуральном
внедрение муниципального выражении
экономичных района" 2. Поступлений
источников целевого
освещения с характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
использованием областного
энергосберегающих бюджета
осветительных
приборов,
внедрение
приборов учета
в системах
отопления и
водоснабжения

Мероприятие 3: Всего, из них
Повышение расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетической счет:
эффективности
и сокращение 1. Налоговых и
энергетических неналоговых
издержек БОУ доходов,
ДОД ЛМР поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
"Детская школа нецелевого
искусств" за характера из
счет повышения областного
теплозащиты бюджета Снижение
зданий объема
(утепление потребления
помещений,коммуни- БОУ ДОД ЛМР топливно-
1.1.3 каций и др.), 2014 2015 "Детская школа энергетичес- т у.т. 0,84 0,21 0,2 0,19 0,07 0,07 0,05 0,05
внедрение искусств" ких ресурсов
экономичных в натуральном
источников 2. Поступлений выражении
освещения с целевого
использованием характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
энергосберегающих областного
осветительных бюджета
приборов,
внедрение
приборов учета
в системах
отопления и
водоснабжения

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Мероприятие 4: развития поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Реализация 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
прочих Любинского характера из
мероприятий муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 5300000 300000 0 0 5000000 0 0 0
Основное счет:
мероприятие 2:
Проведение 1. Налоговых и
обязательных Комитет неналоговых
энергетических экономического доходов,
обследований развития поступлений 5300000 300000 0 0 5000000 0 0 0
2.1 объектов, 2016 2017 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
занимаемых Любинского характера из
органами муниципального областного
местного района бюджета
самоуправления и
муниципальными 2. Поступлений
учреждениями целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 300000 0 0 0 300000 0 0 0
счет:
Мероприятие 1:
Проведение 1. Налоговых и
обязательных неналоговых Количество
энергетических доходов, учреждений,
обследований КУ "ЦАХО поступлений 300000 0 0 0 300000 0 0 0 в которых
2.1.1 объектов, 2017 2017 Любинского нецелевого проведено ед. 1 X X X 1 X X X
занимаемых муниципального характера из энергетичес-
органами района" областного кое
местного бюджета обследование
самоуправления
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 2000000 0 0 0 2000000 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Мероприятие 2: неналоговых Количество
Проведение Управление доходов, учреждений,
обязательных образования поступлений 2000000 0 0 0 2000000 0 0 0 в которых
2.1.2 энергетических 2016 2017 Администрации нецелевого проведено ед. 45 X X 10 35 X X X
обследований Любинского характера из энергетичес-
объектов муниципального областного кое
учреждений района бюджета обследование
образования
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 2550000 0 0 0 2550000 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Мероприятие 3: БУ Любинского неналоговых Количество
Проведение муниципального доходов, учреждений,
обязательных района "Центр поступлений 2550000 0 0 0 2550000 0 0 0 в которых
2.1.3 энергетических 2016 2017 культуры и нецелевого проведено ед. 2 X X 1 1 X X X
обследований искусства характера из энергетичес-
объектов Любинского областного кое
учреждений муниципального бюджета обследование
культуры района"
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 150000 0 0 0 150000 0 0 0
счет:

Мероприятие 4: 1. Налоговых и
Проведение неналоговых Количество
обязательных доходов, учреждений,
энергетических БОУ ДОД ЛМР поступлений 150000 0 0 0 150000 0 0 0 в которых
2.1.4 обследований 2016 2017 "Детская школа нецелевого проведено ед. 1 X X X 1 X X X
объектов БОУ искусств" характера из энергетичес-
ДОД ЛМР областного кое
"Детская школа бюджета обследование
искусств"
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 300000 300000 0 0 0 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Мероприятие 5: развития поступлений 300000 300000 0 0 0 0 0 0
2.1.5 Реализация 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
прочих Любинского характера из
мероприятий муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 7401112,56 600000,00 300368,00 300744,56 5300000,00 300000,00 300000,00 300000,00
счет:

1. Налоговых и
Комитет неналоговых
экономического доходов,
Итого по подпрограмме 3 развития поступлений 7401112,56 600000,00 300368,00
муниципальной программы 2014 2020 Администрации нецелевого X X X X X X X X X X
Любинского характера из
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0
областного
бюджета

Цель подпрограммы 4
муниципальной
программы:
профилактика
терроризма и
экстремизма, 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
минимизация и (или)
ликвидация этих
проявлений на
территории Любинского
муниципального района

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:
Задача 1
подпрограммы 4 Управление 1. Налоговых и
муниципальной образования неналоговых
программы - Любинского доходов,
организация муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
пропаганды среди 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого X X X X X X X X X X
граждан отдел по ГО и характера из
уважительного ЧС Любинского областного
отношения к муниципального бюджета
другим района
национальностям и 2. Поступлений
конфессиям целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Управление 1. Налоговых и
Основное образования неналоговых
мероприятие № 1 - Любинского доходов,
Тематические муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
мероприятия, 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого X X X X X X X X X X
направленные на отдел по ГО и характера из
профилактику ЧС Любинского областного
терроризма и муниципального бюджета
экстремизма района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 1 - счет:
проведение
тематических Управление 1. Налоговых и
мероприятий образования неналоговых
(конкурсов, Любинского доходов,
викторин) с целью муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество
формирования у 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого проведенных ед. 28 4 4 4 4 4 4 4
граждан отдел по ГО и характера из мероприятий
уважительного ЧС Любинского областного
отношения к муниципального бюджета
традициям и района
обычаям различных 2. Поступлений
народов и целевого
конфессий характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Управление 1. Налоговых и
образования неналоговых
Любинского доходов,
Мероприятие 2 - муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого
мероприятий отдел по ГО и характера из
ЧС Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Задача 2 Управление 1. Налоговых и
подпрограммы 4 образования неналоговых
муниципальной Любинского доходов,
подпрограммы - муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
организация 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого X X X X X X X X X X
предупредительных отдел по ГО и характера из
мероприятий и ЧС Любинского областного
содействия муниципального бюджета
правоохранитель- района
ным органам 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Управление 1. Налоговых и
образования неналоговых
Основное Любинского доходов,
мероприятие № 2 - муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество
семинары по мерам 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого проведенных ед. 28 4 4 4 4 4 4 4
предупредительного отдел по ГО и характера из семинаров
характера ЧС Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
Мероприятие 1 - расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
организация счет:
проведения
круглых столов, Управление 1. Налоговых и
семинаров с образования неналоговых
привлечением Любинского доходов,
должностных лиц и муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
специалистов по 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого
мерам отдел по ГО и характера из
предупредительного ЧС Любинского областного
характера при муниципального бюджета
угрозах района
террористической 2. Поступлений
и экстремистской целевого
направленности характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Управление 1. Налоговых и
образования неналоговых
Любинского доходов,
Мероприятие 2 - муниципального поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
реализация иных 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого
мероприятий отдел по ГО и характера из
ЧС Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

Управление 1. Налоговых и
образования неналоговых
Любинского доходов,
Итого по подпрограмме 4 муниципального поступлений 0 0 0
муниципальной программы 2014 2020 района, ЕДДС нецелевого X X X X X X X X X X
отдел по ГО и характера из
ЧС Любинского областного
муниципального бюджета
района
2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0
областного
бюджета

Цель подпрограммы 5
муниципальной
программы: развитие
системы гражданской
обороны и защиты 2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
населения
муниципального района
от чрезвычайных
ситуаций

Всего, из них
расходы за счет: 770000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
ЕДДС отдел по
Задача 1 гражданской 1. Налоговых и
подпрограммы 5 обороне, неналоговых
муниципальной защите доходов,
программы - населения и поступлений 770000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
поддержание 2014 2020 территории нецелевого X X X X X X X X X X
готовности Любинского характера из
системы муниципального областного
гражданской района от бюджета
обороны чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Основное Всего, из них
мероприятие № 1 - расходы за 770000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
Совершенствование счет:
и поддержание в
состоянии 1. Налоговых и
постоянной неналоговых
готовности доходов,
системы ЕДДС отдел по поступлений 770000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
управления и гражданской нецелевого
связи гражданской обороне, характера из
обороны, защите областного
оснащение сил населения и бюджета Количество
гражданской 2014 2020 территории приобретен- ед. 7 1 1 1 1 1 1 1
обороны Любинского ного
средствами для муниципального оборудования
ликвидации района от
чрезвычайных чрезвычайных
ситуаций ситуаций 2. Поступлений
природного и целевого
техногенного характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
характера на областного
территории бюджета
Любинского
муниципального
района Омской
области

Всего, из них
расходы за счет: 490000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
Мероприятие 1 - ЕДДС отдел по
Модернизация гражданской 1. Налоговых и
территориальной обороне, неналоговых
системы защите доходов,
оповещения населения и поступлений 490000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
населения, 2014 2020 территории нецелевого
совершенствование Любинского характера из
системы связи муниципального областного
ЕДДС Любинского района от бюджета
муниципального чрезвычайных
района Омской ситуаций 2. Поступлений
области целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Мероприятие 2 - Всего, из них
Приобретение расходы за 245000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
специального счет:
оборудования и
иных средств для ЕДДС отдел по 1. Налоговых и
проведения гражданской неналоговых
неотложных работ, обороне, доходов,
необходимых для защите поступлений 245000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
ликвидации населения и нецелевого
чрезвычайных 2014 2020 территории характера из
ситуаций Любинского областного
природного и муниципального бюджета
техногенного района от
характера на чрезвычайных 2. Поступлений
территории ситуаций целевого
Любинского характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципального областного
района Омской бюджета
области

Всего, из них
расходы за 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
обороне, неналоговых
защите доходов,
Мероприятие 3 - населения и поступлений 35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
реализация прочих 2014 2020 территории нецелевого X X X X X X X X X X
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района от бюджета
чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
Задача 2 обороне, неналоговых
подпрограммы 5 защите доходов,
муниципальной населения и поступлений 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
программы - 2014 2020 территории нецелевого
обучение Любинского характера из
населения муниципального областного
способам защиты района от бюджета
от опасностей чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Основное Всего, из них
мероприятие 1 - расходы за 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
совершенствование счет:
методов обучения
населения 1. Налоговых и
способам защиты неналоговых
от опасностей, доходов,
возникающих при ЕДДС отдел по поступлений 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ведении военных гражданской нецелевого Количество
действий или в обороне, характера из приобретенной
следствие этих защите областного учебно-
действий, а также населения и бюджета материальной
в случае угрозы 2014 2020 территории базы, шт. 70 10 10 10 10 10 10 10
или возникновения Любинского информацион-
чрезвычайных муниципального ных и
ситуаций и района от методических
обеспечения чрезвычайных материалов
безопасности ситуаций 2. Поступлений
людей в местах целевого
массового отдыха характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
населения на областного
водных объектах бюджета
Любинского
муниципального
района Омской
области

Мероприятие 1 - Всего, из них
Приобретение расходы за счет: 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
учебно-
материальной базы, 1. Налоговых и
информационных и неналоговых
методических доходов,
материалов, в поступлений 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
целях обучения нецелевого
населения ЕДДС отдел по характера из
Любинского гражданской областного
муниципального обороне, бюджета
района Омской защите
области первичным населения и
способам защиты 2014 2020 территории
от опасностей, Любинского
возникающих при муниципального
чрезвычайных района от
ситуациях, в том чрезвычайных 2. Поступлений
числе по ситуаций целевого
предупреждению характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
несчастных областного
случаев на воде, бюджета
обустройство
традиционно
сложившегося
отдыха населения
на водных объектах

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
обороне, неналоговых
защите доходов,
Мероприятие 2 - населения и поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
реализация прочих 2014 2020 территории нецелевого
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района от бюджета
чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
обороне, неналоговых
Задача 3 защите доходов,
подпрограммы 5 населения и поступлений 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
муниципальной 2014 2020 территории нецелевого
программы - Любинского характера из
оказание помощи муниципального областного
пострадавшим района от бюджета
чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
счет:
Основное ЕДДС отдел по
мероприятие 1 - гражданской 1. Налоговых и
оказание обороне, неналоговых Количество
материальной защите доходов, пострадавших
помощи населения и поступлений 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 от
пострадавшим от 2014 2020 территории нецелевого чрезвычайных чел. 51 9 9 8 7 7 6 5
чрезвычайных Любинского характера из ситуаций
ситуаций муниципального областного (пожары),
природного и района от бюджета получивших
техногенного чрезвычайных помощь
характера ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
счет:
Мероприятие 1 - ЕДДС отдел по
оказание гражданской 1. Налоговых и
материальной обороне, неналоговых
помощи защите доходов,
пострадавшим от населения и поступлений 700000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
чрезвычайных 2014 2020 территории нецелевого
ситуаций, Любинского характера из
природных и муниципального областного
техногенных района от бюджета
пожаров, бытовых чрезвычайных
пожаров ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
обороне, неналоговых
защите доходов,
Мероприятие 2 - населения и поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 территории нецелевого
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района от бюджета
чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 1540000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000
счет:
ЕДДС отдел по
гражданской 1. Налоговых и
обороне, неналоговых
защите доходов,
Итого по подпрограмме 5 населения и поступлений 1540000 220000 220000
муниципальной программы 2014 2020 территории нецелевого X X X X X X X X X X
Любинского характера из
муниципального областного
района от бюджета
чрезвычайных
ситуаций 2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0
областного
бюджета

Цель подпрограммы 6
муниципальной
программы: повышение
уровня готовности Управление
экономики Любинского делами
муниципального района 2014 2020 Администрации X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Омской области и Любинского
объектов муниципального
мобилизационного района
назначения к переводу
на условия военного
времени

Задача Всего, из них
подпрограммы 6 расходы за 420000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
муниципальной счет:
программы:
создание условий 1. Налоговых и
для ведения в неналоговых
Администрации доходов,
Любинского поступлений 420000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
муниципального нецелевого
района характера из
мобилизационного областного
(секретного) бюджета
делопроизводства,
обработка
информации при
проведении
мероприятий
мобилизационной
подготовки,
составляющей
государственную
тайну, при Управление
использовании делами
электронно- 2014 2020 Администрации X X X X X X X X X X
вычислительной Любинского
техники, участие муниципального
в формировании района
базы данных о
состоянии 2. Поступлений
мобилизационной целевого
подготовки характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
экономики областного
Любинского бюджета
муниципального
района Омской
области,
бронировании
граждан, пребываю-
щих в запасе и
работающих в
организациях,
расположенных на
территории
Любинского
муниципального
района Омской
области

Основное Всего, из них
мероприятие - расходы за 420000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Создание условий счет:
в Администрации
Любинского 1. Налоговых и
муниципального неналоговых
района Омской доходов,
области для поступлений 420000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
обработки нецелевого
информации, характера из
содержащей областного
сведения, Управление бюджета
составляющие делами
государственную Администрации
тайну, при 2014 2020 Любинского X X X X X X X X X X
использовании муниципального
электронно- района
вычислительной
техники и 2. Поступлений
формирование базы целевого
данных о характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
состоянии областного
мобилизационной бюджета
подготовки
экономики
Любинского
муниципального
района Омской
области

Всего, из них
расходы за 154000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
счет:
Мероприятие 1 - Количество
Обеспечение работ 1. Налоговых и работ по
по проведению неналоговых проведению
периодической Управление доходов, периодичес-
проверки объекта делами поступлений 154000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 кой проверки
вычислительной 2014 2020 Администрации нецелевого объекта единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
техники Любинского характера из вычислитель-
требованиям муниципального областного ной техники
обеспечения района бюджета требованиям
безопасности обеспечения
информации 2. Поступлений безопасности
целевого информации
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 196000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
счет:

Количество
Мероприятие 2 - 1. Налоговых и проведенных
Приобретение и неналоговых специальных
проведение Управление доходов, проверок по
специальной делами поступлений 196000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 приобретен- единиц 1 1 1 1 1 1 1 1
проверки 2014 2020 Администрации нецелевого ному
оборудования для Любинского характера из оборудованию
объекта муниципального областного для объекта
вычислительной района бюджета вычислитель-
техники ной техники

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
Управление доходов, Количество
Мероприятие 3 - делами поступлений 70000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 предостав-
Услуги 2014 2020 Администрации нецелевого ленных единиц 24 24 24 24 24 24 24 24
фельдъегерской Любинского характера из фельдъегер-
связи муниципального областного ских услуг
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 0 0 0 0 0 0 0 0
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
Управление доходов,
Мероприятие 4 - делами поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация прочих 2014 2020 Администрации нецелевого
мероприятий Любинского характера из
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0 0 0 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 420000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
Управление доходов,
Итого по подпрограмме 6 делами поступлений 420000 60000 60000
муниципальной программы 2014 2020 Администрации нецелевого
Любинского характера из X X X X X X X X X X
муниципального областного
района бюджета

2. Поступлений
целевого
характера из 0 0 0
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за 43738574,45 5784998,44 5259464,95
счет:

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений 43088680,45 5614200,44 5048041,95
ВСЕГО по муниципальной программе нецелевого X X X X X X X X X X
характера из
областного
бюджета

2. Поступлений
целевого
характера 649894 170798 211423
из областного
бюджета


--------------------------------
<*> Указывается наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, ответственного за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.
<***> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.
<****> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на ее реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.





Приложение № 3
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в Любинском муниципальном районе Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области" (далее - подпрограмма)
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Любинского муниципального района Омской области
Задачи подпрограммы
1. Развитие финансовых механизмов, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Информационная, методическая, организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Оказание финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству.
2. Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Средства бюджета муниципального района - 3400000,00 рубля, из них:
- 2014 год - 200000,00 рубля;
- 2015 год - 200000,00 рубля;
- 2016 год - 600000,00 рубля;
- 2017 год - 600000,00 рубля;
- 2018 год - 600000,00 рубля;
- 2019 год - 600000,00 рубля;
- 2020 год - 600000,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году на 0,5 процента к уровню 2013 года (2014 год - 204,00 единицы, 2015 год - 204,10 единицы, 2016 год - 204,20 единицы, 2017 год - 204,40 единицы, 2018 год - 204,60 единицы, 2019 год - 204,80 единицы, 2020 год - 250,00 единицы).
2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году на 9,2 процента к уровню 2013 года (2014 год - 30,50 процента, 2015 год - 31,00 процента, 2016 год - 31,50 процента, 2017 год - 31,80 процента, 2018 год - 32,00 процента, 2019 год - 32,30 процента, 2020 год - 32,50 процента).
3. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2020 году на 10,9 процента к уровню 2013 года (2014 год - 5600 рублей, 2015 год - 5700 рублей, 2016 год - 5750 рублей, 2017 год - 5800 рублей, 2018 год - 5900 рублей, 2019 год - 5950 рублей, 2020 год - 6000 рублей)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Любинского
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин
их возникновения и прогноз ее развития

В современных условиях реформирования экономики и становления цивилизованных рыночных отношений, роста конкуренции на рынках особую роль приобретает развитие малого предпринимательства. Реальна и многогранна значимость малого предпринимательства в решении социально-экономических проблем. Малые предприятия повышают гибкость и адаптивность экономики, способствуют развитию конкуренции, создают особую инновационную среду, укрепляют социальную стабильность, способствуют переходу к ресурсосберегающему типу экономического роста.
В настоящее время малые предприятия осуществляют деятельность во всех отраслях экономики Любинского района. Малое предпринимательство - это состоявшееся явление в жизни района, неотъемлемый элемент современной системы хозяйствования. Малое предпринимательство обеспечивает решение проблем занятости населения, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами путем создания новых предприятий и рабочих мест. Таким образом, малое предпринимательство играет определенную роль в экономике района, становится важным фактором социальной и политической стабильности в обществе.
На 1 июля 2013 года в Любинском районе было зарегистрировано около 804 субъектов малого предпринимательства, количество занятых на малых предприятиях составляло 2860 человек, средняя заработная плата - 8700 рублей.
В районе зарегистрирован 661 индивидуальный предприниматель, из них 590 осуществляют свою деятельность.
Основная доля индивидуальных предпринимателей - 63% (370 человек) сосредоточена в рабочих поселках Любинский и Красный Яр.
Анализируя виды деятельности на 1 июля 2013 года, имеем следующую картину: 340 индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей товарами различного назначения, что составляет 51,4% от общего числа действующих предпринимателей, и лишь 48,6% занимаются производством или оказанием услуг.
Вторая, более крупная группа - 50 предпринимателей оказывают различные бытовые услуги, их количество составляет 8,5% в общем числе действующих предпринимателей. В этой группе присутствуют такие виды деятельности как: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, производство одежды из кожи, ремонт бытовых электрических изделий, деятельность в области фотографии.
Несмотря на то, что в настоящее время малое предпринимательство в Любинском районе занимает достаточно прочные позиции, ряд проблем остается по-прежнему нерешенным.
Сдерживающими факторами развития деятельности субъектов малого предпринимательства в районе являются:
- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;
- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;
- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, финансовые трудности;
- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные рынки;
- недостаток квалифицированных кадров.
Проблемами, требующими принятия и реализации решений со стороны субъектов предпринимательской деятельности, являются:
- невысокая социальная ответственность субъектов малого предпринимательства (неоформление трудовых отношений с наемными работниками, занижение фонда оплаты труда, несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном страховании и социальном страховании);
- диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность субъекты малого предпринимательства (недостаточное развитие производства на фоне значительного развития сферы розничной торговли).
Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого предпринимательства в районе возможны лишь на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в информационном, образовательном, консультационном направлениях, предоставления целого спектра деловых услуг, налаживания деловых контактов, а также оказания поддержки в других аспектах, коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей.
Настоящая подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области" муниципальной программы Любинского муниципального района "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" направлена на решение указанных проблем в сфере деятельности субъектов малого предпринимательства.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Любинского муниципального района Омской области.
Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:
1) развитие финансовых механизмов, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) информационная, методическая, организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных
мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития малого и среднего предпринимательства с учетом имеющихся резервов.
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству".
Оказание финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- предоставление субсидии в форме грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела;
- предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований;
- реализация прочих мероприятий.
2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы".
Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы предусматривают реализацию следующего комплекса мероприятий:
- проведение ежегодных районных конкурсов "Лучший субъект малого предпринимательства Любинского муниципального района" в двух номинациях "Лучший предприниматель района" и "Лучшее малое предприятие района";
- организация конкурса "Лучший Глава поселения Любинского муниципального района, внесший наибольший вклад в развитие предпринимательства на территории Любинского муниципального района";
- участие в региональных и районных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства - проведение форумов, выставок, бизнес-встреч, "круглых столов", семинаров, совещаний, консультаций и других мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (организационно-техническое обеспечение);
- формирование книжного фонда информационных, справочных и методических материалов для обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной библиотеки;
- реализация прочих мероприятий.
Реализация основных мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного из важнейших элементов экономической и социальной стабильности в районе;
- росту поступлений в бюджет муниципального района от субъектов малого предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета района, повышению уровня занятости населения;
- насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

В рамках основного мероприятия "Оказание финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству" планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Предоставление субсидии в форме грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество получателей грантовой поддержки - средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов для реализации проектов.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
2. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество получателей субсидий.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
В рамках основного мероприятия "Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы" планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение ежегодных районных конкурсов "Лучший субъект малого предпринимательства Любинского муниципального района" в двух номинациях "Лучший предприниматель Любинского района" и "Лучшее малое предприятие Любинского района".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество победителей конкурса.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество победителей конкурса, определенных на конкурсной основе за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
2. Организация и проведение конкурса "Лучший Глава поселения Любинского муниципального района, внесший наибольший вклад в развитие предпринимательства на территории Любинского муниципального района".
- участие в региональных и районных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства (организационно-техническое обеспечение).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество Глав, победивших в конкурсе.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество Глав, победивших в конкурсе, определенных на конкурсной основе за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
3. Участие в региональных и районных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства, - проведение форумов, выставок, бизнес-встреч, "круглых столов", семинаров, совещаний, консультаций и других мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (организационно-техническое обеспечение).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество проведенных форумов, выставок, бизнес-встреч, "круглых столов", семинаров, совещаний, консультаций и других мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных форумов, выставок, бизнес-встреч, "круглых столов", семинаров, совещаний, консультаций и других мероприятий по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
4. Формирование книжного фонда информационных, справочных и методических материалов для обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной библиотеки.
Данное мероприятие предусматривает организацию изготовления и распространения на безвозмездной основе информационно-методических и справочных материалов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество изданных информационно-методических и справочных материалов.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество изготовленных и распространенных на безвозмездной основе информационно-методических и справочных материалов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом экономического развития Администрации Любинского муниципального района.
Перечень и сведения целевых индикаторов подпрограммы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы из бюджета муниципального района составляет 3400000,00 рубля, в том числе:
- средства бюджета муниципального района - 3400000,00 рубля.
Из них:
- 2014 год - 200000,00 рубля;
- 2015 год - 200000,00 рубля;
- 2016 год - 600000,00 рубля;
- 2017 год - 600000,00 рубля;
- 2018 год - 600000,00 рубля;
- 2019 год - 600000,00 рубля;
- 2020 год - 600000,00 рубля.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение:
1) числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году на 0,5 процента к уровню 2013 года;
2) доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году на 9,2 процента к уровню 2013 года;
3) объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2020 году на 10,9 процента к уровню 2013 года.
Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы.
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Единица измерения: единиц.
Источник информации: Росстат (1 раз в 5 лет), органы местного самоуправления.
Разъяснения по показателю: при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Рассчитывается по формуле:




где:
- число субъектов малого предпринимательства;
- число субъектов среднего предпринимательства;
- численность жителей района.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Единица измерения: процентов.
Источник информации: Росстат (1 раз в 5 лет), органы местного самоуправления.
Рассчитывается по формуле:



где:
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий Любинского муниципального района;
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий Любинского муниципального района;
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) Любинского муниципального района.
Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании следующих источников информации о среднесписочной численности работников Любинского муниципального района:
- по малым и средним предприятиям - итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
- по крупным предприятиям и некоммерческим организациям - данные разработки формы федерального статистического наблюдения № П-4 за январь - декабрь года, соответствующего сплошному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Единица измерения: рублей.
Источник информации: Росстат, формы федерального статистического наблюдения № П-2, № П-2 (инвест.), данные о среднегодовой численности постоянного населения.
Разъяснения по показателю: Данные за отчетный год формируются на основе показателей формы № П-2 по крупным и средним организациям. Информация за год, предшествующий отчетному, уточняется на основе годовых отчетов по форме № П-2 (инвест.) по крупным и средним организациям и организациям с численностью работников до 15 человек, не являющимся субъектами малого предпринимательства.
Расчет показателя:

Ид = (Ио - Иб) / Н

где:
Ио - объем инвестиций в основной капитал - всего;
Иб - инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств;
Н - среднегодовая численность постоянного населения.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.





Приложение № 4
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - подпрограмма)
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района Омской области
Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района Омской области
Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
Казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района Омской области
Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Устойчивое развитие сельских территорий, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества жизни сельского населения Любинского муниципального района Омской области, восстановление и развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.
2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Устойчивое развитие сельских территорий.
2. Создание условий для функционирования сельского хозяйства
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 30977461,89 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 4704998,44 рубля;
2015 год - 4479096,95 рубля;
2016 год - 4572811,70 рубля;
2017 год - 4305138,70 рублей;
2018 год - 4305138,70 рубля;
2019 год - 4305138,70 рубля;
2020 год - 4305138,70 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Вовлечение с 2014 года по 2020 год в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в количестве 10500 гектаров (2014 год - 1500 га, 2015 год - 1500 га, 2016 год - 1500 га, 2017 год - 1500 га, 2018 год - 1500 га, 2019 год - 1500 га, 2020 год - 1500 га).
2. Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2020 году до 30881 тонны (2014 год - 26813 тонн, 2015 - 27428 тонн, 2016 год - 28005 тонн, 2017 год - 28648 тонн, 2018 год - 29337 тонн, 2019 год - 30158 тонн, 2020 год - 30881 тонна).
3. Повышение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 100 процентов в 2020 году (2014 год - 76,9 процента, 2015 год - 76,9 процента, 2016 год - 76,9 процента, 2017 год - 84,6 процента, 2018 год - 84,6 процента, 2019 год - 84,6 процента, 2020 год - 100 процентов).
4. Обеспечение с 2014 года по 2020 год количества руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации, не менее 364 человек (2014 год - 52 человека, 2015 год - 52 человека, 2016 год - 52 человека, 2017 год - 52 человека, 2018 год - 52 человека, 2019 год - 52 человека, 2020 год - 52 человека).
5. Рост к 2016 году количества газифицированных квартир первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области сетевым природным газом - до 140 единиц (2014 год - 50 единиц, 2015 год - 50 единиц, 2016 год - 40 единиц)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития
Любинского муниципального района, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Любинского муниципального района. Производство продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах за последние пять лет составляло более двух миллиардов рублей в год.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;
- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее - СХО), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Омской области, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- ухудшение экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- инфляция.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое развитие сельских территорий, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в подпрограмме:
1. Повышение качества жизни сельского населения Любинского муниципального района Омской области, восстановление и развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.
2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
Достижение целей и выполнение задач Программы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Государственной программе, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе анализа ситуации и перспектив развития отрасли сельского хозяйства с учетом имеющихся резервов.
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий".
Устойчивое развитие сельских территорий предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- строительство первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области;
- реализация прочих мероприятий.
2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Создание условий для функционирования сельского хозяйства".
Создание условий для функционирования сельского хозяйства предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- участие в областной агропромышленной выставке-продаже;
- проведение соревнования по достижению высоких производственных показателей работы за год (среди сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве);
- проведение районного "Дня животноводства";
- проведение конкурса "Лучший сдатчик молока" среди личных подсобных хозяйств муниципального района;
- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства;
- функционирование учреждения в области сельского хозяйства;
- возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока в поселениях Любинского муниципального района;
- субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.
Для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:
1) Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (единица измерения - гектаров).
Значение целевого индикатора определяется на основании информации КУ "Центр развития СХ" Любинского муниципального района Омской области.
2) Производство молока в хозяйствах всех категорий (единица измерения - тонн).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных статистического наблюдения.
3) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе (единица измерения - процент).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса.
4) Количество руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации (единица измерения - человек).
Значение целевого индикатора определяется на основании информации КУ "Центр развития СХ" Любинского муниципального района Омской области.
5) Количество газифицированных квартир первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области сетевым природным газом (единица измерения - единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных отчетности Любинского газового участка ОАО "Омскоблгаз".

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 30977461,89 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 4 704998,44 рубля;
2015 год - 4 479096,95 рубля;
2016 год - 4 572811,70 рубля;
2017 год - 4 305138,70 рубля;
2018 год - 4 305138,70 рубля;
2019 год - 4 305138,70 рубля;
2020 год - 4 305138,70 рубля.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения в Омской области, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, устойчивую продовольственную безопасность Омской области, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, финансовую устойчивость предприятий АПК.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Вовлечение с 2014 года по 2020 год в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в количестве 10500 гектаров (2014 год - 1500 га, 2015 год - 1500 га, 2016 год - 1500 га, 2017 год - 1500 га, 2018 год - 1500 га, 2019 год - 1500 га, 2020 год - 1500 га).
2. Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2020 году до 30881 тонны (2014 год - 26813 тонн, 2015 - 27428 тонн, 2016 год - 28005 тонн, 2017 год - 28648 тонн, 2018 год - 29337 тонн, 2019 год - 30158 тонн, 2020 год - 30881 тонна).
3. Повышение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 100% в 2020 году (2014 год - 76,9 процента, 2015 год - 76,9 процента, 2016 год - 76,9 процента, 2017 год - 84,6 процента, 2018 год - 84,6 процента, 2019 год - 84,6 процента, 2020 год - 100 процентов).
4. Обеспечение с 2014 года по 2020 год количества руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации, не менее 364 человек (2014 год - 52 человека, 2015 год - 52 человека, 2016 год - 52 человека, 2017 год - 52 человека, 2018 год - 52 человека, 2019 год - 52 человека, 2020 год - 52 человека).
5. Рост к 2016 году количества газифицированных квартир первой и второй очереди газоснабжения микрорайона "Западный" р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области сетевым природным газом - до 140 единиц (2014 год - 50 единиц, 2015 год - 50 единиц, 2016 год - 40 единиц).
Для оценки эффективности реализации подпрограммы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения целей и задач применяются следующие целевые индикаторы:
1) Количество вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, гектаров.
Показатель определяется на основании информации КУ "Центр развития СХ" Любинского муниципального района Омской области.
2) Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн.
Показатель определяется на основании данных статистического наблюдения.
3) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, процентов.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:



ДПсхо - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, процентов;
ЧПсхо - число прибыльных сельскохозяйственных организаций;
ОЧсхо - общее число сельскохозяйственных организаций, отчитавшихся в МСХиП Омской области.
4) Количество руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации, человек.
Показатель определяется на основании информации КУ "Центр развития СХ" Любинского муниципального района Омской области.
5) Количество газифицированных квартир, единиц.
Показатель количества газифицированных квартир в сельской местности природным газом определяется по формуле:

Кгк = Кгкф / ОКК х 100%, где:

Кгк - количество газифицированных квартир в сельской местности сетевым природным газом (определяется на основании данных отчетности Любинского газового участка ОАО "Омскоблгаз");
Кгкф - фактическое количество газифицированных квартир в сельской местности сетевым природным газом (определяется на основании данных отчетности Любинского газового участка ОАО "Омскоблгаз");
ОКК - общее количество квартир в сельской местности, единиц (определяется на основании данных статистического наблюдения).

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области и казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района Омской области осуществляют оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несут ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района Омской области и казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района Омской области формируют отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.





Приложение № 5
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Повышение энергетической эффективности экономики
Любинского муниципального района Омской области
и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
"Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района,
Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района,
Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района,
Управление образования Администрации Любинского муниципального района,
БУ Любинского муниципального района "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района",
БОУ ДОД ЛМР "Детская школа искусств",
БУ ЛМР "Центр по молодежной политике, физической культуры и спорту Любинского муниципального района",
КУ "ЦАХО Любинского муниципального района",
городские и сельские поселения (по согласованию)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Сокращение энергоемкости производства и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов
Задачи подпрограммы
1. Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Любинского района Омской области;
2. Стимулирование разработки и внедрения энергосберегающих технологий в сфере производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в Любинском районе Омской области
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Любинского муниципального района Омской области.
2. Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района - 7401112,56 рубля, из них:
- 2014 год - 600000,0 рубля;
- 2015 год - 300368,0 рубля;
- 2016 год - 300744,56 рубля;
- 2017 год - 5300000,0 рубля;
- 2018 год - 300000,0 рубля;
- 2019 год - 300000,0 рубля;
- 2020 год - 300000,0 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 99,94 процента (2014 - 2020 годы - 99,94 процента за каждый год).
2. Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 16,28 процента (2014 - 2020 годы - 16,28 процента за каждый год).
3. Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до 96,5 процента (2014 год - 81,21 процента, 2015 год - 84,21 процента, 2016 год - 87,21 процента, 2017 год - 90,21 процента, 2018 год - 93,21 процента, 2019 год - 96,21 процента, 2020 год - 96,5 процента).
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, остается на уровне 0 процентов (2014 - 2020 годы - 0 процентов за каждый год).

5. Увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, до 99,42 процента (2014 - 2020 годы - 99,42 процента за каждый год).
6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, остается на уровне 0 процентов (2014 - 2020 годы - 0 процентов за каждый год).
7. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 10,63 кВт.ч/кв.м (2014 год - 11,18 кВт.ч/кв.м, 2015 год - 11,01 кВт.ч/кв.м, 2016 год - 10,85 кВт.ч/кв.м, 2017 год - 10,79 кВт.ч/кв.м, 2018 год - 10,74 кВт.ч/кв.м, 2019 год - 10,68 кВт.ч/кв.м, 2020 год - 10,63 кВт.ч/кв.м).

8. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,2089 Гкал/кв.м (2014 год - 0,2108 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,2097
Гкал/кв.м, 2016 год - 0,2095 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,2093 Гкал/кв.м, 2018 год - 0,2092 Гкал/кв.м, 2019 год - 0,2091 Гкал/кв.м, 2020 год - 0,2089 Гкал/кв.м).
9. Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 13,52 куб.м/чел. (2014 год - 14,26 куб.м/чел., 2015 год - 13,83 куб.м/чел., 2016 год - 13,77 куб.м/чел., 2017 год - 13,71 куб.м/чел., 2018 год - 13,64 куб.м/чел., 2019 год - 13,58 куб.м/чел., 2020 год - 13,52 куб.м/чел.).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) остается на уровне 0 куб.м/чел. (2014 - 2020 годы - 0 куб.м/чел. за каждый год).

11. Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 426,57 куб.м/чел. (2014 год - 442,86 куб.м/чел., 2015 год - 428,71 куб.м/чел., 2016 год - 428,29 куб.м/чел., 2017 год - 427,86 куб.м/чел., 2018 год - 427,43 куб.м/чел., 2019 год - 427,0 куб.м/чел., 2020 год - 426,57 куб.м/чел.).
12. Увеличение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до 0,00515 (2014 год - 0,00076, 2015 год - 0,00088, 2016 год - 0,00088, 2017 год- 0,00087, 2018 год - 0,00088, 2019 год - 0,00088, 2020 год - 0,00088).
13. Увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, до 1 единицы (2014 - 2020 годы на уровне 1 единицы).

14. Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,375 Гкал/кв.м (2014 год - 0,3748 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,3745 Гкал/кв.м, 2016 год - 0,3744 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,3743 Гкал/кв.м, 2018 - 2020 годы - по 0,3750 Гкал/кв.м).
15. Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 13,816 куб.м/чел. (2014 год - 14,217 куб.м/чел., 2015 год - 14,153 куб.м/чел., 2016 год - 14,090 куб.м/чел., 2017 год - 14,027 куб.м/чел., 2018 год - 13,940 куб.м/чел., 2019 год - 13,878 куб.м/чел., 2020 год - 13,816 куб.м/чел.).
16. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) остается на уровне 0 куб.м/чел. (2014 - 2020 годы - 0 куб. м/чел. за каждый год).
17. Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 27,542 кВт.ч/кв.м (2014 год - 28,690 кВт.ч/кв.м, 2015 год - 28,486 кВт.ч/кв.м, 2016 год - 28,288 кВт.ч/кв.м, 2017 год - 28,094 кВт.ч/кв.м, 2018 год - 27,906 кВт.ч/кв.м, 2019 год - 27,722 кВт.ч/кв.м, 2020 год - 27,542 кВт.ч/кв.м).

18. Снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 37,8 куб.м/кв.м (2014 год - 40,8 куб.м/кв.м, 2015 год - 39,6 куб.м/кв.м, 2016 год - 39,2 куб.м/кв.м, 2017 год - 38,8 куб.м/кв.м, 2018 год - 38,4 куб.м/кв.м, 2019 год - 38,0 куб.м/кв.м, 2020 год - 37,8 куб.м/кв.м).
19. Снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) до 95,69 куб.м/чел. (2014 год - 108,04 куб.м/чел., 2015 год - 104,8 куб.м/чел., 2016 год - 101,66 куб.м/чел., 2017 год - 100,64 куб.м/чел., 2018 год - 99,64 куб.м/чел., 2019 год - 97,65 куб.м/чел., 2020 год - 95,69 куб.м/чел.).
20. Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 39,69 т у.т./кв.м (2014 год - до 41,45 т у.т./кв.м, 2015 год - до 40,85 т у.т./кв.м, 2016 год - до 40,59 т у.т./кв.м, 2017 год - до 40,35 т у.т./кв.м, 2018 год - до 40,14 т у.т./кв.м, 2019 год - до 39,85 т у.т./кв.м, 2020 год - до 39,69 т у.т./кв.м).

21. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями оставить на уровне 0 т у.т./кВт.ч (2014 - 2020 годы - 0 т у.т./кВт.ч за каждый год).
22. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 0,1587 т у.т./Гкал (2014 год - до 0,1596 т у.т./Гкал, 2015 год - до 0,1594 т у.т./Гкал, 2016 год - до 0,1593 т у.т./Гкал, 2017 год - до 0,1591 т у.т./Гкал, 2018 год - до 0,1590 т у.т./Гкал, 2019 год - до 0,1588 т у.т./Гкал, 2020 год - до 0,1587 т у.т./Гкал).
23. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, до 35,50 кВт.ч/Гкал (2014 год - до 35,80 кВт.ч/Гкал, 2015 год - до 35,75 кВт.ч/Гкал, 2016 год - до 35,70 кВт.ч/Гкал, 2017 год - до 35,65 кВт.ч/Гкал, 2018 год - до 35,60 кВт.ч/Гкал, 2019 год - до 35,55 кВт.ч/Гкал, 2020 год - до 35,50 кВт.ч/Гкал).
24. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 31,08 процента (2014 год - до 31,54 процента, 2015 год - до 31,46 процента, 2016 год - до 31,38 процента, 2017 год - до 31,30 процента, 2018 год - до 31,22 процента, 2019 год - до 31,16 процента, 2020 год - до 31,08 процента).

25. Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 57,08 процента (2014 год - до 58,38 процента, 2015 год - до 58,16 процента, 2016 год - до 57,94 процента, 2017 год - до 57,73 процента, 2018 год - до 57,51 процента, 2019 год - до 57,30 процента, 2020 год - до 57,08 процента).
26. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), до 1,1003 кВт.ч/куб.м (2014 год - до 1,2053 кВт.ч/куб.м, 2015 год - 1,1867 кВт.ч/куб.м, 2016 - до 1,1689 кВт.ч/куб.м, 2017 год - до 1,1513 кВт.ч/куб.м, 2018 год - до 1,1341 кВт.ч/куб.м, 2019 год - до 1,1171 кВт.ч/куб.м, 2020 год - до 1,1003 кВт.ч/куб.м).
27. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), до 0,5484 кВт.ч/куб.м (2014 год - до 0,5652 кВт.ч/куб.м, 2015 год - до 0,5623 кВт.ч/куб.м, 2016 год - до 0,5595 кВт.ч/куб.м, 2017 год - до 0,5567 кВт.ч/куб.м, 2018 год - до 0,5539 кВт.ч/куб.м, 2019 год - до 0,5512 кВт.ч/куб.м, 2020 год - до 0,5484 кВт.ч/куб.м).

28. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), до 0,273 кВт.ч/кв.м (2014 год - до 0,280 кВт.ч/кв.м, 2015 год - до 0,278 кВт.ч/кв.м, 2016 год - до 0,277 кВт.ч/кв.м, 2017 год - до 0,276 кВт.ч/кв.м, 2018 год - до 0,275 кВт.ч/кв.м, 2019 год - до 0,274 кВт.ч/кв.м, 2020 год - до 0,273 кВт.ч/кв.м).
29. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
30. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).

31. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, оставить на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
32. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 куб.м/чел. за каждый год).
33. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год).
34. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на уровне 0 единиц (2014 - 2020 годы - 0 единиц за каждый год)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития
Любинского муниципального района, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Потребление электрической энергии в Любинском районе Омской области составляет в среднем 57 млн. кВт.ч, топлива и тепловой энергии - 53 тыс. тонн условного топлива (далее - у.т.). В общей структуре расходов консолидированного бюджета Любинского муниципального района доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет в 2009 - 2012 годах от 7% до 10%.
В 2003 - 2012 годах, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Любинского муниципального района проводились мероприятия по энергоресурсосбережению в рамках целевых программ: "О целевой программе энергоресурсосбережения Омской области на 2003 год и на период до 2010 года", "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы", "Муниципальная адресная подпрограмма Любинского района Омской области перехода на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов на 2009 - 2011 годы", Программа энергоресурсосбережения Любинского района Омской области на период 2002 - 2010 годов, а также в соответствии с планом по газификации Любинского района. В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по замене морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, принимались меры по оптимизации систем теплоснабжения поселений района. В Любинском районе переведено на природный газ 7597 домов и квартир, реконструировано и переведено на природный газ 14 котельных. Доля природного газа в структуре топливопотребления Любинского района выросла с 71% в 2009 году до 80% в 2012 году, а доля дорогостоящего вида топлива - мазута уменьшилась с 10% в 2009 году до 1,6% в 2012 году.
На территории Любинского района действует около 50 муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета, в том числе 45 - в сфере образования, 3 - в сфере культуры, 1 - в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Любинского района производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Любинского района Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Любинского района составляет 9,77 тыс. т у.т., что составляет более 23,4 процента от общего топливопотребления района, в том числе объектов муниципальной собственности - 6,7 тыс. т у.т. (16,1 процента).
В Любинском районе Омской области реализуются отраслевые программы модернизации (в том числе областные и федеральные), в рамках которых повышается оснащенность муниципальных учреждений Любинского района современным энергопотребляющим оборудованием. В результате создаются предпосылки для ежегодного увеличения энергоемкости объектов бюджетной сферы.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года, государственные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.
Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов и приборов автоматического регулирования тепловой энергии, утеплению фасадов зданий, установке энергосберегающих окон и источников освещения, реализованные в течение 2010 - 2012 годов на объектах бюджетной сферы Любинского района, позволили к 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Любинского района на 26,4 процента по электрической энергии и 8,7 процента по тепловой энергии к уровню 2009 года.
В то же время, несмотря на уже реализованные мероприятия, в муниципальных учреждениях Любинского района продолжает сохраняться высокий уровень износа инженерного оборудования и ограждающих конструкций, что приводит к сверхнормативному потреблению топливно-энергетических ресурсов. В совокупности с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы данные факторы ведут к росту бюджетных расходов на содержание объектов, находящихся в собственности Любинского района.
В течение 2011 - 2012 годов были проведены первые обязательные энергетические обследования объектов районной собственности, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в органах исполнительной власти Любинского района и муниципальных учреждениях Любинского района, в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в перспективе до 2020 года.
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями Любинского района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски, оказывающие влияние на достижение ее цели и задач:
- изменения федерального законодательства;
- высокая энергоемкость сельскохозяйственного производства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды;
- недостаточная активность муниципальных учреждений Любинского района при реализации энергосберегающих мероприятий;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Любинского муниципального района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Любинского муниципального района Омской области, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению. Стимулирование привлечения внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за счет развития государственно-частного партнерства, формирования мер поддержки реализации инвестиционных проектов в данной сфере, расширения практики заключения энергосервисных договоров (контрактов). Необходима корректировка мероприятий муниципальной программы и перераспределение объемов финансирования в рамках мероприятий муниципальной программы в зависимости от динамики и темпов решения поставленных цели и задач, а также в целях обеспечения соответствия мероприятий муниципальной программы федеральным приоритетам в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение энергоемкости производства и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
Задача 1. Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Любинского муниципального района Омской области.
Задача 2. Стимулирование разработки и внедрения энергосберегающих технологий в сфере производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в Любинском муниципальном районе Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Любинского муниципального района Омской области за счет повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций и др.)".
Предполагается реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Любинского района Омской области и на объектах, используемых для размещения органов муниципальной власти Любинского района Омской области, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в энергетических паспортах данных учреждений и объектов. Внедрение энергоэффективных технологий позволит в сопоставимых условиях снизить потребление топливно-энергетических ресурсов на объектах, находящихся в собственности муниципального района, и сократить расходы районного бюджета на их оплату.
Основное мероприятие 2. "Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями".
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведения их стоимостной оценки обязательные энергетические обследования за счет средств районного бюджета будут проведены в муниципальных учреждениях Любинского района Омской области и на объектах, используемых для размещения органов исполнительной власти Любинского района Омской области.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

В рамках основного мероприятия "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Любинского муниципального района Омской области за счет повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций и др.)" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов, внедрение приборов учета тепловой энергии на системах отопления и водоснабжения объектов муниципальных учреждений.
В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведение работ в отдельных муниципальных учреждениях культуры Любинского муниципального района Омской области по следующим направлениям:
- модернизация тепловых узлов, систем водо- и электроснабжения с установкой нового энергосберегающего оборудования, внедрение приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения, а также автоматизированных систем учета потребления энергоресурсов;
- внедрение экономичных источников освещения с использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов;
- повышение теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций).
Целевым индикатором реализации мероприятия является объем экономии топливно-энергетических ресурсов на объектах сферы культуры, который за весь период реализации подпрограммы составит 72,85 т у.т.
2. Внедрение энергоэффективных технологий на объектах сферы культуры.
В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведение работ в отдельных муниципальных учреждениях БУ ЛМР "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района" по направлениям, перечисленным в п. 1 текущего основного мероприятия.
Целевым индикатором реализации мероприятия является объем экономии топливно-энергетических ресурсов на объектах сферы культуры, который за весь период реализации подпрограммы составит 3,3 т у.т.
3. Внедрение энергоэффективных технологий на объектах сферы дополнительного образования учреждений культуры.
В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведение работ в БУ ДОД ЛМР "Детская школа искусств" по направлениям, перечисленным в п. 1 текущего основного мероприятия.
Целевым индикатором реализации мероприятия является объем экономии топливно-энергетических ресурсов на объектах сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, который за весь период реализации подпрограммы составит 0,84 т у.т.
Конкретный перечень работ, планируемых к выполнению на объектах областной собственности, определяется исполнителями мероприятий самостоятельно на основании перечней типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащихся в энергетических паспортах государственных учреждений Омской области и объектов, занимаемых органами исполнительной власти Омской области.
В рамках основного мероприятия "Проведение обязательных энергетических обследований объектов областной собственности" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Проведение обязательных энергетических обследований объектов сферы образования.
В 2016 - 2017 годах планируется проведение повторных обязательных энергетических обследований объектов муниципальных учреждений Управления образования ЛМР Омской области.
Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, которое за весь период реализации подпрограммы составит 45 единиц.
2. Проведение обязательных энергетических обследований объектов сферы культуры.
В 2016 - 2017 годах планируется проведение повторных обязательных энергетических обследований объектов муниципальных учреждений БУ ЛМР "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района".
Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, которое за весь период реализации подпрограммы составит 2 единицы.
3. Проведение обязательных энергетических обследований объектов дополнительного образования в сфере культуры.
В 2016 - 2017 годах планируется проведение повторных обязательных энергетических обследований объектов БУ ДОД ЛМР "Детская школа искусств".
Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, которое за весь период реализации подпрограммы составит 1 единицу.
4. Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления Любинского муниципального района.
В 2017 году планируется проведение повторного обязательного энергетического обследования казенного учреждения "Центр административно-хозяйственного обеспечения Администрации ЛМР".
Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, которое за весь период реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района - 7401112,56 рубля, из них:
- 2014 год - 600000,0 рубля;
- 2015 год - 300368,0 рубля;
- 2016 год - 300744,56 рубля;
- 2017 год - 5300000,0 рубля;
- 2018 год - 300000,0 рубля;
- 2019 год - 300000,0 рубля;
- 2020 год - 300000,0 рубля.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, средства местных бюджетов, внебюджетные источники.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников. Внебюджетные источники финансирования мероприятий государственной программы формируются за счет:
- учета расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций;
- расширения практики заключения энергосервисных договоров (контрактов);
- осуществления расходов на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также иными организациями на основании заключенных соглашений о сотрудничестве с Министерством экономики Омской области;
- привлечения средств коммерческих организаций путем компенсации части процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и используемым на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Система ожидаемых результатов реализации подпрограммы сформирована в соответствии с требованиями к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225.
Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области.
Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании мониторинга данных, представленных энергоснабжающими организациями.
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области, определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных энергоснабжающих организаций за предыдущие отчетные периоды.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области.
Объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании мониторинга данных, представленных теплоснабжающими организациями.
Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области, определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1969 "Деятельность организаций коммунального комплекса Омской области", раздел "Производство и отпуск тепловой энергии", показатель "Отпущено тепловой энергии").
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области.
Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании мониторинга данных, представленных водоснабжающими организациями.
Объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области, определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1969 "Деятельность организаций коммунального комплекса Омской области", раздел "Водоснабжение в Омской области", показатель "Отпуск воды потребителям").
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области.
Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского района Омской области, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным Омскстата (шифр 146 "Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства Омской области в условиях реформы", раздел "Сведения о предоставлении коммунальных услуг потребителям Омской области", показатель "Отпущено горячей воды, всего по Омской области").
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Любинского района Омской области.
Объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании мониторинга данных, представленных газоснабжающими организациями.
Объем природного газа, потребляемого (используемого) на территории Любинского района Омской области, определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных энергоснабжающих организаций за предыдущие отчетные периоды.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Любинского района Омской области.
Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным топливно-энергетического баланса Любинского района Омской области.
Объем энергетических ресурсов, производимых на территории Омской области, определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 1009 "Потребление топлива, теплоэнергии, электроэнергии организациями Омской области", раздел 1.1 "Объем производства и потребления топливно-энергетических ресурсов", показатель "Объем производства топливно-энергетических ресурсов, в том числе электроэнергия и тепловая энергия").
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к занимаемой ими общей площади.
Объем электрической энергии, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Общая площадь помещений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв.м.
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к занимаемой ими общей площади.
Объем тепловой энергии, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Общая площадь помещений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв.м.
9. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной органами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, к установленной в них штатной численности сотрудников.
Объем холодной воды, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Штатная численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
10. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема горячей воды, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к установленной в них штатной численности сотрудников.
Объем горячей воды, потребленной органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Штатная численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
11. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема природного газа, потребленного органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к установленной в них штатной численности сотрудников.
Объем природного газа, потребленного органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Штатная численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, использующих природный газ в качестве топлива, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
12. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Размер экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Общий объем финансирования муниципальной программы определяется комитетом финансов и контроля ЛМР на основании Закона об областном бюджете на текущий год и на плановый период.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
13. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Значение ожидаемого результата определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР ненарастающим итогом по данным, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в штуках.
14. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной в многоквартирных домах, к общей площади помещений в многоквартирных домах.
Объем тепловой энергии, потребленной в многоквартирных домах, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании внутриведомственного мониторинга.
Общая площадь помещений в многоквартирных домах определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании мониторинга сведений, представляемых теплоснабжающими организациями.
Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв.м.
15. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной в многоквартирных домах, к числу проживающих в многоквартирных домах.
Объем холодной воды, потребленной в многоквартирных домах, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Число проживающих в многоквартирных домах определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
16. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема горячей воды, потребленной в многоквартирных домах, к числу проживающих в многоквартирных домах.
Объем горячей воды, потребленной в многоквартирных домах, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Число проживающих в многоквартирных домах определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
17. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной в многоквартирных домах, к общей площади многоквартирных домов.
Объем электрической энергии, потребленной в многоквартирных домах, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании внутриведомственного мониторинга.
Общая площадь помещений в многоквартирных домах определяется по прогнозным данным комитетом экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущие отчетные периоды (шифр 135 "Жилищный фонд Омской области", раздел 1 "Общая площадь жилищного фонда, число жилых домов и квартир", основные показатели жилищного фонда, показатель "Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, из нее в многоквартирных жилых домах").
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв.м.
18. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема природного газа, потребленного в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, к общей площади многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления.
Объем природного газа, потребленного в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании внутриведомственного мониторинга.
Общая площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/кв.м.
19. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема природного газа, потребленного в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, к числу проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения.
Объем природного газа, потребленного в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании внутриведомственного мониторинга.
Число проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.
20. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема энергетических ресурсов, потребленных в многоквартирных домах, к общей площади многоквартирных домов.
Объем энергетических ресурсов, потребленных в многоквартирных домах, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитываемым на основании данных внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в т у.т./кв.м.
21. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
Значение ожидаемого результата определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР, на основании информации об удельном расходе топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями, расположенными на территории Любинского района Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в т у.т./Гкал.
22. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
Значение ожидаемого результата определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании информации, получаемой от теплоснабжающих организаций об удельном расходе топлива на выработку тепловой энергии котельными.
Значение ожидаемого результата определяется в т у.т./Гкал.
23. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии, к объему переданной тепловой энергии.
Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии, определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным теплоснабжающих организаций Любинского района.
Объем переданной тепловой энергии для определения данного ожидаемого результата рассчитывается комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным теплоснабжающих организаций Любинского района.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч./Гкал.
24. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему переданной тепловой энергии.
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных теплоснабжающих организаций за предыдущие отчетные периоды.
Общий объем переданной тепловой энергии определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных теплоснабжающих организаций за предыдущие отчетные периоды.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
25. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
Значение ожидаемого результата определяется комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным водоснабжающих организаций Любинского района.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
26. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
Значение ожидаемого результата определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных водоснабжающих организаций Любинского района.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/куб.м.
27. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
Значение ожидаемого результата определяется по прогнозным данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитываемым на основании данных ООО "Любинское ЖКХ" и ООО "Исток" за предыдущие отчетные периоды.
Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/куб.м.
28. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение расхода электрической энергии в системах уличного освещения к освещаемой площади улиц.
Расход электрической энергии в системах уличного освещения рассчитывается комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании внутриведомственного мониторинга за предыдущие периоды.
Расход электрической энергии в системах уличного освещения рассчитывается комитетом экономического развития Администрации ЛМР на основании внутриведомственного мониторинга за предыдущие периоды.
29. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием.
Значение ожидаемого результата определяется ненарастающим итогом по данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в единицах.
30. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией.
Значение ожидаемого результата определяется нарастающим итогом по данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в единицах.
31. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием.
Значение ожидаемого результата определяется нарастающим итогом по данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в единицах.
32. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием.
Значение ожидаемого результата определяется нарастающим итогом по данным комитета экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в единицах.
33. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Любинского района Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива.
Значение ожидаемого результата определяется нарастающим итогом комитетом экономического развития Администрации ЛМР, рассчитанным на основании мониторинга.
34. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Любинского района Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется нарастающим итогом комитетом экономического развития Администрации ЛМР по данным, рассчитанным на основании мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в единицах.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Исполнителями основных мероприятий и мероприятий подпрограммы являются комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района, комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района, комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района, Управление образования Администрации Любинского муниципального района, БУ Любинского муниципального района "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района", БОУ ДОД ЛМР "Детская школа искусств", БУ ЛМР "Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района", КУ "ЦАХО Любинского муниципального района".
Комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года комитет экономического развития Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.





Приложение № 6
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском
муниципальном районе Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий этих проявлений в Любинском муниципальном районе Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций,
Управление образования Любинского муниципального района Омской области, ОМВД России по Любинскому району
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Любинского муниципального района, от террористических и экстремистских актов и формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения
Задачи подпрограммы
1. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религий, организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
2. Информирование населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Тематические мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.
2. Семинары по мерам предупредительного характера
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Средства бюджета муниципального района - 0,0 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рубля;
2015 год - 0,00 рубля;
2016 год - 0,00 рубля;
2017 год - 0,00 рубля;
2018 год - 0,00 рубля;
2019 год - 0,00 рубля;
2020 год - 0,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Количество проведенных мероприятий (2014 год - 2, 2015 год - 2, 2016 год - 2, 2017 год - 2, 2018 год - 2, 2019 год - 2, 2020 год - 2).
2. Количество семинаров по мерам предупредительного характера (2014 год - 4, 2015 год - 4, 2016 год - 4, 2017 год - 4, 2018 год - 4, 2019 год - 4, 2020 год - 4)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития
Любинского муниципального района, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействию терроризму", Уставом Любинского муниципального района, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Любинского муниципального района Омской области.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Любинского муниципального района, от террористических и экстремистских актов и формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
Задачи программы:
1. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религий, организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
2. Информирование населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Тематические мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма".
Оказание финансовой поддержки решения указанной задачи предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- проведение тематических мероприятий (конкурсов, викторин) с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей;
- реализация прочих мероприятий.
Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Семинары по мерам предупредительного характера".
Оказание финансовой поддержки решения указанной задачи предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- организация проведения круглых столов, семинаров с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности;
- Реализация прочих мероприятий.
Реализация основных мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- профилактике терроризма и экстремизма;
- уменьшению проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей на территории Любинского муниципального района Омской области.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

В рамках основного мероприятия "Тематические мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма" планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение тематических мероприятий (конкурсов, викторин) с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество проведенных тематических мероприятий.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района.
2. Семинары по мерам предупредительного характера.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество проведенных семинаров.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных семинаров за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы из бюджета муниципального района составляет 0,0 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рубля;
2015 год - 0,00 рубля;
2016 год - 0,00 рубля;
2017 год - 0,00 рубля;
2018 год - 0,00 рубля;
2019 год - 0,00 рубля;
2020 год - 0,00 рубля.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:
1. Количество проведенных мероприятий к 2020 году 14 единиц.
2. Количество семинаров по мерам предупредительного характера к 2020 году 28 единиц.
В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается повысить уровень грамотности населения, в части ознакомления с положениями и требованиями иных религий. Повысить уровень уважения к религиям и национальностям. Воспитание в поведении черт признания иных конфессий. Уважение обрядов иных народностей, недопущение межнациональной вражды.
Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы:
1. Количество проведенных мероприятий.
Определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный период.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
При расчете значения показателя используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
2. Количество семинаров по мерам предупредительного характера.
Определяется как общее количество проведенных семинаров по мерам предупредительного характера за отчетный период.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
При расчете значения показателя используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Единая дежурно-диспетчерская служба - отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Единая дежурно-диспетчерская служба - отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.





Приложение № 7
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Защита населения и территории Любинского района
Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени и совершенствование гражданской обороны"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Защита населения и территории Любинского района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (далее - подпрограмма)
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций,
Управление образования Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
ЕДДС отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Устойчивое развитие системы защиты населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня знаний населения о мерах и действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, увеличение количества средств защиты, мест укрытия, а также обновление и поддержание в готовности необходимых запасов продовольствия
Задачи подпрограммы
1. Поддержание готовности системы гражданской обороны.
2. Обучение населения способам защиты от опасностей.
3. Оказание адресной помощи пострадавшим
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны, оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Любинского муниципального района Омской области.
2. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Любинского муниципального района Омской области.
3. Оказание материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 1540000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 220000,00 рубля;
2015 год - 220000,00 рубля;
2016 год - 220000,00 рубля;
2017 год - 220000,00 рубля;
2018 год - 220000,00 рубля;
2019 год - 220000,00 рубля;
2020 год - 220000,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Количество приобретенного оборудования к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).
2. Количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов к 2020 году 70 единиц (2014 год - 10 единиц, 2015 год - 10 единиц, 2016 год - 10 единиц, 2017 год - 10 единиц, 2018 год - 10 единиц, 2019 год - 10 единиц, 2020 год - 10 единиц).
3. Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций (пожары), получивших помощь к 2020 году 51 человек (2014 год - 9 человек, 2015 год - 9 человек, 2016 год - 8 человек, 2017 год - 7 человек, 2018 год - 7 человек, 2019 год - 6 человек, 2020 год - 5 человек)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития
Любинского муниципального района, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Защита населения и территорий Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечение сохранности материальных ценностей являются приоритетными задачами политики муниципального района.
Существенными проблемами в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций или от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, являются:
- отсутствие возможности своевременного оповещения как можно большей части населения об опасности угрозы, так как созданная система автоматизированного оповещения населения устарела и неспособна работать по современным линиям связи, а зона покрытия существующей системы оповещения не соответствует уровню муниципального района, поскольку она в настоящее время дает возможность оповестить лишь часть населения, что является неприемлемым в современных условиях;
- низкий уровень знания элементарных способов защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении боевых действий или вследствие этих действий, у населения.
Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду износа оборудования и недостатка материальных ресурсов района и требует значительных бюджетных расходов, применения комплексного подхода по всем направлениям системы защиты населения и территорий Любинского района Омской области и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Основными рисками на территории Любинского муниципального района Омской области, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории муниципального района;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы на территории Омской области;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы.
Указанные риски могут привести к значительному ухудшению существующей системы защиты населения, а именно в части возможного увеличения человеческих потерь, а также к разрушению объектов, необходимых для обеспечения координации действий органов местного самоуправления в случае чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое развитие системы защиты населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня знаний населения о мерах и действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, увеличение количества средств защиты, мест укрытия, а также обновление и поддержание в готовности необходимых запасов продовольствия.
Выполнение поставленной цели возможно через осуществление комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Комплекс мероприятий для достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- поддержание готовности системы гражданской обороны,
- обучение населения способам защиты от опасностей,
- оказание адресной помощи пострадавшим.
Решение этих задач позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития экономики муниципального района и повысить эффективность системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций в границах территорий Любинского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий

На реализацию задач подпрограммы в Любинском муниципальном районе Омской области направлено три основных мероприятия по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
Задаче 1 "Поддержание готовности системы гражданской обороны" соответствует основное мероприятие "Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны, оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Любинского муниципального района Омской области".
Оказание финансовой поддержки решения указанной задачи предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- модернизация территориальной системы оповещения населения, совершенствование системы связи ЕДДС Любинского муниципального района Омской области;
- приобретение специального оборудования и иных средств для проведения неотложных работ, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Любинского муниципального района Омской области;
- реализация прочих мероприятий.
Задаче 2 "Обучение населения способам защиты от опасностей" соответствует основное мероприятие "Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Любинского муниципального района Омской области".
Оказание финансовой поддержки решения указанной задачи предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- приобретение учебно-материальной базы, информационных и методических материалов, в целях обучения населения Любинского муниципального района Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, в том числе по предупреждению несчастных случаев на воде, обустройство традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах;
- реализация прочих мероприятий.
Задаче 3 "Оказание адресной помощи пострадавшим" соответствует основное мероприятие "Оказание материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера".
Оказание финансовой поддержки решения указанной задачи предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:
- оказание материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных пожаров, бытовых пожаров;
- реализация прочих мероприятий.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

1. В рамках основного мероприятия "Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны, оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Любинского муниципального района Омской области" для ежегодной оценки его эффективности реализации используется целевой индикатор - "Количество приобретенного оборудования".
Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенного оборудования за отчетный период.
При расчете эффективности целевого индикатора используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района.
2. В рамках основного мероприятия "Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Любинского муниципального района Омской области" для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор - "Количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов".
Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных материалов за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района.
3. В рамках основного мероприятия "Оказание помощи пострадавшим" для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор - "Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций (пожары), получивших помощь".
Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных материалов за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы из бюджета муниципального района составляет 1540000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год - 220000,00 рубля;
2015 год - 220000,00 рубля;
2016 год - 220000,00 рубля;
2017 год - 220000,00 рубля;
2018 год - 220000,00 рубля;
2019 год - 220000,00 рубля;
2020 год - 220000,00 рубля.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается повысить уровень безопасности населения, а также создать условия, способствующие поддержанию устойчивого социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение:
1) количества используемого оборудования для ликвидации ГО и ЧС в 2020 году на 7 единиц к уровню 2013 года;
2) количества используемой учебно-материальной базы, информационных и методических материалов, к 2020 году на 70 единиц к уровню 2013 года;
3) размера помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций за счет снижения путем профилактической работы количества пострадавших.
Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы.
1. Значение показателя "Количество приобретенного оборудования" определяется как общее количество приобретенного оборудования за отчетный период.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
При расчете значения показателя используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
2. Значение показателя "Количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов" определяется как общее количество приобретенной учебно-материальной базы, информационных и методических материалов за отчетный период.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
При расчете значения показателя используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
3. Значение показателя "Количество пострадавших, получивших помощь" определяется как общее количество пострадавших, получивших помощь за отчетный период.
При исчислении используется единица измерения - человек.
При расчете значения показателя используются данные ЕДДС - отдела по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Единая дежурно-диспетчерская служба - отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Единая дежурно-диспетчерская служба - отдел по гражданской обороне, защите населения и территории Любинского района от чрезвычайных ситуаций Администрации Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.





Приложение № 8
к муниципальной программе Любинского
муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала
Любинского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма
"Совершенствование мобилизационной подготовки
в Любинском муниципальном районе Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Любинского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Совершенствование мобилизационной подготовки в Любинском муниципальном районе Омской области (далее - подпрограмма)
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Любинского муниципального района или муниципального учреждения Любинского муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия
Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель подпрограммы
Повышение уровня готовности экономики Любинского муниципального района Омской области и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени
Задачи подпрограммы
Создание условий для ведения в Администрации Любинского муниципального района мобилизационного (секретного) делопроизводства, обработка информации при проведении мероприятий мобилизационной подготовки, составляющей государственную тайну, при использовании электронно-вычислительной техники, участие в формировании базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области, бронировании граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях, расположенных на территории Любинского муниципального района Омской области
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Создание условий в Администрации Любинского муниципального района Омской области для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при использовании электронно-вычислительной техники и формирование базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 420000 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60000 рублей;
2015 год - 60000 рублей;
2016 год - 60000 рублей;
2017 год - 60000 рублей;
2018 год - 60000 рублей;
2019 год - 60000 рублей;
2020 год - 60000 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).
2. Количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники к 2020 году 7 единиц (2014 год - 1 единица, 2015 год - 1 единица, 2016 год - 1 единица, 2017 год - 1 единица, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 1 единица, 2020 год - 1 единица).
3. Количество предоставленных фельдъегерских услуг к 2020 году 168 единиц (2014 год - 24 единицы, 2015 год - 24 единицы, 2016 год - 24 единицы, 2017 год - 24 единицы, 2018 год - 24 единицы, 2019 год - 24 единицы, 2020 год - 24 единицы)

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития
Любинского муниципального района, в рамках которой
предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,
оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Мобилизационная подготовка - это комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципального образования, органов местного самоуправления и организаций к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
В результате реализации подпрограммы на территории Любинского муниципального района Омской области ожидается:
- обеспечение обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, на средствах вычислительной техники Администрации Любинского муниципального района Омской области;
- автоматизация процессов сбора и обработки информации о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области, бронировании граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях, расположенных на территории Любинского муниципального района, повышение ее достоверности;
- участие в формировании единой базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Омской области, экономики муниципальных районов и административных округов города Омска, бронирование граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях Омской области, и снижение информационной нагрузки на специалистов в сфере мобилизационной подготовки;
- создание условий для ведения мобилизационного (секретного) делопроизводства и хранения мобилизационных (секретных) документов в Администрации Любинского муниципального района Омской области в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня готовности экономики Любинского муниципального района Омской области и объектов мобилизационного назначения к непосредственной подготовке к переводу и переводу муниципального района на условия военного времени.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
- создание условий для ведения в Администрации Любинского муниципального района мобилизационного (секретного) делопроизводства, обработка информации при проведении мероприятий мобилизационной подготовки, составляющей государственную тайну, при использовании электронно-вычислительной техники, участие в формировании базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области, бронировании граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях, расположенных на территории Любинского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 7 лет, рассчитан на период 2014 - 2020 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий

На реализацию задачи подпрограммы по мобилизационной подготовке в Любинском муниципальном районе Омской области направлено основное мероприятие "Создание условий в Администрации Любинского муниципального района Омской области для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при использовании электронно-вычислительной техники и формирование базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области".

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов
их выполнения

В рамках основного мероприятия "Создание условий в Администрации Любинского муниципального района Омской области для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при использовании электронно-вычислительной техники и формирование базы данных о состоянии мобилизационной подготовки экономики Любинского муниципального района Омской области" планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
2. Приобретение и проведение специальной проверки оборудования для объекта вычислительной техники.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
3. Услуги фельдъегерской связи.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество предоставленных фельдъегерских услуг.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество предоставленных фельдъегерских услуг за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
4. Реализация прочих мероприятий.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы из бюджета муниципального района составляет 420000 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60000 рублей;
2015 год - 60000 рублей;
2016 год - 60000 рублей;
2017 год - 60000 рублей;
2018 год - 60000 рублей;
2019 год - 60000 рублей;
2020 год - 60000 рублей.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Любинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Любинского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы повысит уровень готовности экономики Любинского муниципального района Омской области и объектов мобилизационного назначения к переводу на условия военного времени.
В результате реализации подпрограммы:
1. Количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации к 2020 году достигнет 7 единиц.
2. Количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники к 2020 году достигнет 7 единиц.
3. Количество предоставленных фельдъегерских услуг к 2020 году достигнет 168 единиц.
Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы.
1. Значение показателя "Количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации" определяется как общее количество работ по проведению периодической проверки объекта вычислительной техники требованиям обеспечения безопасности информации за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
2. Значение показателя "Количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники" определяется как общее количество проведенных специальных проверок по приобретенному оборудованию для объекта вычислительной техники за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
При исчислении используется единица измерения - единиц.
3. Значение показателя "Количество предоставленных фельдъегерских услуг" определяется как общее количество предоставленных фельдъегерских услуг за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления делами Администрации Любинского муниципального района Омской области.
При исчислении используется единица измерения - единиц.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией
подпрограммы

Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
По итогам отчетного финансового года Управление делами Администрации Любинского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любинского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 627-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.


------------------------------------------------------------------