Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112 "Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № П-13/ОМС-2112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 26.12.2013 № П-13/ОМС-2512,
от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890,
от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81,
от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270,
от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Омского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" (далее - муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
3. Организационно-кадровому Управлению Администрации Омского муниципального района Омской области (Шерканова Л.Ф.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике (Кузьмина Е.В.) обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Р.А. Юртаева.

Первый заместитель
Главы муниципального района
Ю.А.Тетянников





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. № П-13/ОМС-2112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Обеспечение граждан транспортными и коммунальными
услугами, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омском муниципальном районе Омской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 26.12.2013 № П-13/ОМС-2512,
от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890,
от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81,
от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270,
от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018
Цель муниципальной программы
- улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района;
- уменьшение негативного воздействия топливно- энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района (далее - муниципальный район)
Задачи муниципальной программы
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
- совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;
- стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения;
2. Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;
3. Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 150 809 116,25 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 77 313 234,06 руб.,
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 51,5% к 2018 г. в том числе:
2014 г. - 52,7%,
2015 г. - 52,5%,
2016 г. - 52,1%,
2017 г. - 51,9%,
2018 г. - 51,5%;
- проведение капитального ремонта и строительство автомобильных дорог муниципального района;
- обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)


2. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития в сфере
реализации муниципальной программы "Обеспечение граждан
транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Омском
муниципальном районе Омской области"

В сегодняшнем состоянии жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.
Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 сентября 2013 года уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 52,77 процента. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.
Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Это позволит реализовать комплексный подход к решению проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, а также консолидировать усилия различных органов и учреждений в решении поставленных вопросов.
В целях управления рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной программы;
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории муниципального района.
Задачи муниципальной программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
- совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;
- стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования.

4. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)

Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий позволит к 2018 году:
- снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры муниципального района до 51,5% к 2018 г., в том числе по годам:
2014 г. - 52,7%;
2015 г. - 52,5%;
2016 г. - 52,1%;
2017 г. - 51,9%;
2018 г. - 51,5%;
- проведение капитального ремонта и строительство к 2018 году 13,1 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам:
в 2014 году - 6,5 км;
в 2015 году - 1,4 км;
в 2016 году - 5,2 км;
- обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района до 10% к 2018 г., в том числе по годам:
2014 г. - 3%;
2015 г. - 4%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 7%;
2018 г. - 10%;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы
в целом и по годам реализации

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета. Муниципальной программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Муниципальной программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального района.
В целях улучшения качества жизни населения муниципального района, повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства с 2014 по 2018 годы в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" планируется направить 41 895 666,29 рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890, от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270, от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
На реализацию мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и обеспечению комфортного и безопасного движения за период с 2014 по 2018 годы в рамках реализации подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" планируется направить из бюджета муниципального района 47 339 745,00 рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
За счет средств бюджета муниципального района в рамках реализации подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" на проведение мероприятий на энергетическое обследование объектов, находящихся в собственности муниципального района, обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района на реализацию подпрограммы за период с 2014 по 2018 годы планируется направить 570 034,46 рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 150 809 116,25 рублей, в том числе по годам:
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
в 2015 году - 77 313 234,06 руб.,
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении к муниципальной программе.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645)

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией, формированием отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Омского района от 19 августа 2013 года № П-13/ОМС-1332.
Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление жизнеобеспечения населения района (далее - Управление). Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанных в соответствующих разделах подпрограммы.
Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм.
Контроль за исполнением муниципальной программы включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;
2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере жилищно-коммунального комплекса и связанных и ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

8. Перечень и описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения.
2. Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального комплекса,
обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 26.12.2013 № П-13/ОМС-2512,
от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890,
от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81,
от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270,
от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района (далее - подпрограмма)
Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя мероприятия
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области;
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление сельского хозяйства);
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района" (далее - МКУ "ЕДДС")
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018
Цель подпрограммы
Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Задачи подпрограммы
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ;
реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации муниципального района
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение престижа работников жилищно-коммунального хозяйства;
реализация мероприятий по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 895 666,29 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 11 408 613,56 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 51,5% к 2018 г. в том числе:
2014 г. - 52,7%,
2015 г. - 52,5%,
2016 г. - 52,1%,
2017 г. - 51,9%,
2018 г. - 51,5%;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)


2. Сфера социально-экономического развития в рамках
реализации подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального
комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания
населения", основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития.

До настоящего времени решение вопроса модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса осуществлялось в рамках реализации долгосрочных целевых программ: "Жилище" (2010 - 2015 годы), утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 12 октября 2009 г. № 1831-п, "Чистая вода (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 12 октября 2009 г. № 1832-п, "Формирование объектов бытовых и промышленных отходов на территории Омского муниципального района Омской области на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрацией Омского муниципального района (далее - муниципальный район) Омской области от 12 октября 2009 г. № 1830-п и было направлено на техническое перевооружение жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, осуществление строительства канализационных коллекторов, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.
Наличие возможности улучшения жилищных условий - важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности муниципального района. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов политики муниципального района.
Несмотря на достигнутые результаты, многие проблемы в жилищно-коммунальном комплексе муниципального района остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая степень износа основных фондов инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- низкое качество жилищно-коммунальных услуг;
- высокая доля тепловых сетей нуждающихся в замене;
- низкая эффективность системы управления в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации подпрограммы.
Кроме того, проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы, проведением единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования, внедрение наиболее прогрессивных методов, технологий и оборудования в сфере утилизации отходов.
Подпрограммой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов муниципального района.
Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района. Большинство органов местного самоуправления поселений Омского муниципального района Омской области оказалось не готово выполнять функции по организации качественного и бесперебойного обеспечения населения питьевой водой и отведением сточных вод. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения муниципального района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.
Актуальность проблем обусловлена не только техническими проблемами устаревшего оборудования и общей технической отсталостью, но, прежде всего, правовыми, организационными и экономическими проблемами.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в муниципальном районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;
- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;
- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

3. Цель и задачи подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
- формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации и переработки отходов.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" включает в себя следующее основное мероприятие:
- Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645)

Наименование мероприятия:
- Строительство подводящего газопровода к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 464 267,61 рублей;
- Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на подводящий водопровод к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего водопровода к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 4 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета - 2 890 118,77 рублей;
- Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области" с объемом финансирования из районного бюджета - 99 252,62 рублей;
- Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области" с объемом финансирования из районного бюджета - 2 237 066,00 рублей;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
- Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 95 188,24 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
- Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 205 414,26 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
- Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26 с объемом финансирования из районного бюджета 65 699,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34)
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое с объемом финансирования из районного бюджета 4 850 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34)
- Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34)
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34)
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский с объемом финансирования из районного бюджета 4 200 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34)
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 620 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81)
- Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 17 489,60 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81)
- Проведение экспертизы фундамента двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 17 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)
- Капитальный ремонт жилого дома в с. Морозовка, ул. 25 Партсъезд, д. 6, кв. 2 с объемом финансирования из районного бюджета 500 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)
- Разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 50 137,56 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 3 000 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области, с объемом финансирования из районного бюджета 2 068 987,77 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
Наименование мероприятия -
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, с объемом финансирования из районного бюджета 299 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)
- Разработка проектно-сметной документации на строительство теплотрассы по ул. Николаева п. Новоомский с объемом финансирования из районного бюджета 35 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)
- Разработка проектно-сметной документации на строительство двух котельных модульного типа в Богословском сельском поселении с объемом финансирования из районного бюджета 300 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)
- Расчет и согласование потребности в топливе - природный газ для котельных, расположенных по адресам: Омская область, с. Богословка, ул. Гагарина, д. 7; ул. Ленина, д. 34, с объемом финансирования из районного бюджета 26 590,05 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)
- Получение технических условий для подключения к инженерным коммуникациям котельных модульного типа, расположенных в Богословском сельском поселении, с объемом финансирования из районного бюджета 45 707,83 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)
- Приобретение и установка резервных источников электроснабжения с объемом финансирования из районного бюджета 695 690,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300; в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
- Подготовка системы теплоснабжения в п. Ростовка к отопительному сезону с объемом финансирования из районного бюджета на 100 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
- Подготовка системы теплоснабжения в п. Ключи к отопительному сезону с объемом финансирования из районного бюджета на 100 000,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
- Ремонт напорной и самотечной канализации с. Красноярка" с объемом финансирования из районного бюджета 215 870,00 рублей.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию мероприятия, обеспечивающего безопасность на водных объектах на территории муниципального района, являются:
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- количество несчастных случаев на водных объектах муниципального района.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
Источником данных для выполнения оценки эффективности реализации и расчета целевого индикатора служат источники официальной статистической информации, содержащие необходимые сведения.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
Наименование мероприятия -
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей. Единица измерения целевого индикатора - единица;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
Формула расчета целевого индикатора - фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления сельского хозяйства Администрации.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)

Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к запланированному объему.

Наименование мероприятия - Чествование тружеников жилищно-коммунального хозяйства Омского муниципального района;
Наименование целевого индикатора - повышение престижа работников жилищно-коммунального хозяйства, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях жилищно-коммунального хозяйства;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение количества призеров к общему количеству участников мероприятия.

Наименование мероприятия - Утилизация и переработка ТБО;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование целевого индикатора - обеспечение утилизации и переработки твердых бытовых отходов;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 895 666,29 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 11 408 613,56 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.

8. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества жизни населения муниципального района. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности позволит снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения.
В рамках реализации мероприятий по снижению уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе, по внедрению современных технологий водоподготовки в системах теплоснабжения планируется строительство и реконструкция (модернизация) тепловых сетей и котельных. За период с 2014 по 2018 годы в данном направлении планируется направить 41 895 666,29 рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645, от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890, от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201, от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270, от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300, от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Достижение определенных в подпрограмме результатов обеспечит к 2018 году:
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 51,5% к 2018 г. в том числе:
2014 г. - 52,7%;
2015 г. - 52,5%;
2016 г. - 52,1%;
2017 г. - 51,9%;
2018 г. - 51,7%.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение
комфортного и безопасного проживания населения"

Оперативное управление и контроль над ходом реализации подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" осуществляет Управление жизнеобеспечения населения района.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы.
Реализация подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы путем выполнения предусмотренных в подпрограмме основных мероприятий.
Контроль над исполнением подпрограммы включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
2) контроль качества реализуемых программных мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.
Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией подпрограммы Управлением будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере жилищно-коммунального комплекса и связанных и ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма 2. Осуществление дорожной деятельности
и обеспечения безопасности дорожного движения
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района
Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645,
от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890, от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34,
от 24.02.2015 № П-15/ОМС-81, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201,
от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270, от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300,
от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района (далее - подпрограмма)
Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя мероприятия
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области;
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018
Цель подпрограммы
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
Задачи подпрограммы
Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;
Совершенствование профилактики среди детей и подростков
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района;
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 108 343 415,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 65 904 620,50 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- строительство к 2018 году 13,1 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам:
в 2014 году - 6,5 км,
в 2015 году - 1,4 км,
в 2016 году - 5,2 км.
- выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог в объеме 100%;
- обеспечение 100% участия учащихся муниципальных образований в конкурсе по безопасности дорожного движения


2. Сфера социально-экономического развития в рамках
реализации подпрограммы "Осуществление дорожной
деятельности и обеспечения безопасности дорожного
движения", основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития

В период с 2010 г. по 2013 г. решение вопроса повышения безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог муниципального района осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог Омского муниципального района Омской области (2010 - 2015 годы)" от 12 октября 2009 г. № 1833-п было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В рамках реализации указанной целевой программы организованы и проведены мероприятия, в которых учащиеся могли получить необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного поведения на улицах, дорогах, транспорте.
Особое внимание в целевой программе направлено на дальнейшее совершенствование профилактики и предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков как наиболее незащищенных участников дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах; проведение конкурса-фестиваля "Безопасное колесо", проведение районных конкурсов на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения, проведение в муниципальных образовательных учреждениях района "Недели безопасности дорожного движения" и др.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием вышеперечисленных причин является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.
В рамках реализации мероприятий по повышению правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения планируется проведение целевых информационно-пропагандистских кампаний, обучение населения правилам безопасного поведения на дорогах.
Реализация мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и обеспечению круглогодичного, комфортного и безопасного движения позволит повысить эксплуатационные характеристики дорог муниципального района, изготовить и заменить дорожные знаки.

3. Цель и задачи подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- совершенствование дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения;
- совершенствование профилактики безопасности дорожного движения среди детей и подростков.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных программ

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" включает в себя следующее основное мероприятие:
- Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района;

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 25.06.2014 № П-14/ОМС-645)

Наименование мероприятия:
- Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная с объемом финансирования из районного бюджета 5 000 000,00 руб.;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и реконструкция автодорог;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и реконструкция автодорог;
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Разработка ПСД на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Строительство дороги от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Строительство участка дороги от п. Крутая Горка до д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- "Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- "Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная" с объемом финансирования из районного бюджета 3 962 665,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- Содержание дорог, находящихся в собственности муниципального района;
Наименование целевого индикатора - объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения;
- Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения;
- Создание информационно-пропагандистской продукции;
Наименование целевого индикатора (группы мероприятий) - обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Комитета по образованию, Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту;
Формула расчета целевого индикатора - отношение количества участников мероприятия к общему числу учащихся муниципальных образований.
- Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 508 410,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района, с объемом финансирования из районного бюджета 1 343 900,00 рублей;
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 № П-15/ОМС-270)
- Ремонт автомобильной дороги от п. Ростовка до ул. Луговая с. Новомосковка с объемом финансирования из районного бюджета 903 948,00 рублей.
(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 15.09.2015 № П-15/ОМС-300)

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 108 343 415,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 65 904 620,50 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий целевой программы позволит добиться обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам муниципального района и обеспечит:
- проведение капитального ремонта и строительство автомобильных дорог муниципального района к 2018 году до 13,1 км, в том числе по годам:
в 2014 году - 6,5 км;
в 2015 году - 1,4 км;
в 2016 году - 5,2 км;
- выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности района, 100 процентное содержание автомобильных дорог;
- обеспечение 100 процентного участия учащихся муниципальных образований в конкурсе по безопасности дорожного движения.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
"Осуществление дорожной деятельности и обеспечения
безопасности дорожного движения"

Оперативное управление и контроль над ходом реализации подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" осуществляет Управление жизнеобеспечения населения района.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы.
Реализация подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы путем выполнения предусмотренных в подпрограмме основных мероприятий.
Контроль за исполнением подпрограммы включает:

4) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
5) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
6) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.
Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией подпрограммы Управлением жизнеобеспечения населения района будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере жилищно-коммунального комплекса и связанных и ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма 3. Снижение потребления энергоресурсов
за счет внедрения энергосберегающих технологий
(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального
района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890,
от 05.02.2015 № П-15/ОМС-34, от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района (далее - подпрограмма)
Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Наименование исполнителя мероприятия
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области;
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области;
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 № П-14/ОМС-890)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018
Цель подпрограммы
Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задачи подпрограммы
Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 0,00 руб.,
в 2016 году - 0,00 руб.,
в 2017 году - 0,00 руб.,
в 2018 году - 0,00 руб.
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района до 10% к 2018 г., в том числе по годам:
2014 г. - 3%;
2015 г. - 4%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 7%;
2018 г. - 10%


2. Сфера социально-экономического развития в рамках
реализации подпрограммы "Снижение потребления
энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих
технологий", основные проблемы, оценка причин их
возникновения и прогноз ее развития

До настоящего времени мероприятия по энергосбережению осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области на 2011 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 28 июля 2010 г. № 2022-п.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, многие проблемы энергосбережения в муниципальном районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии и воды, значительные потери их в процессе производства и транспортировки до потребителей;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

3. Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей муниципального района.
Целью подпрограммы является уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограмм
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Подпрограмма "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" включает в себя основные мероприятия:
- снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов.

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Наименование мероприятия - Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов, из них проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района;
Наименование целевого индикатора - снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - источник данной информации Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта), Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление культуры), МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление капитального строительства);
Формула расчета целевого индикатора - отношение выданных энергопаспортов на объекты к общему количеству объектов.

Наименование мероприятия - Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района в том числе: в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района;
Наименование целевого индикатора - уменьшение энергетических издержек объектов;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - источник данной информации Комитет по образованию, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управление культуры, Управление капитального строительства;
Формула расчета целевого индикатора - отношение фактического размера потребленных энергетических ресурсов к установленным лимитам.

7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального
района Омской области от 18.05.2015 № П-15/ОМС-201)

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 0,00 руб.,
в 2016 году - 0,00 руб.,
в 2017 году - 0,00 руб.,
в 2018 году - 0,00 руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей муниципального района.
За счет средств бюджета муниципального района предусматривается проведение энергетических обследований объектов, находящихся в собственности муниципального района, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального района.
Достижение определенных в подпрограмме результатов позволит достичь:
- экономию потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района к 2018 году до 10 процентов.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
"Снижение потребления энергоресурсов за счет
внедрения энергосберегающих технологий"

Оперативное управление и контроль над ходом реализации подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" осуществляет Управление жизнеобеспечения населения района.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы.
Реализация подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы путем выполнения предусмотренных в подпрограмме основных мероприятий.
Контроль над исполнением подпрограммы включает:

7) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
8) контроль над качеством реализуемых программных мероприятий;
9) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.
Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией подпрограммы Управлением будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере жилищно-коммунального комплекса и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.





Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Обеспечение граждан транспортными
и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омском муниципальном районе
Омской области"
(наименование муниципальной программы Омского
муниципального района Омской области)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области от 05.11.2015 № П-15/ОМС-332)

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 года
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы:
снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Всего, из них расходы за счет:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
36 308 658,32
5 767 052.73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 197 872,63
4 656 267,04
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация); Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 197 872,63
4 656 267,04
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
2014
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.9
Мероприятие 9: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.10
Мероприятие 10: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.12
Мероприятие 12: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству жилого дома
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
978 428,27
978 428,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.13
Мероприятие 13: Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.14
Мероприятие 14: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.15
Мероприятие 15: Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение косметического ремонта квартиры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.16
Мероприятие 16: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.17
Мероприятие 17: Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.18
Мероприятие 18: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.19
Мероприятие 19: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.20
Мероприятие 20: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.21
Мероприятие 21: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.22
Мероприятие 22: Проведение экспертизы фундамента двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проведению экспертизы фундамента
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.23
Мероприятие 23: Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезд, д. 6 кв. 2
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение капитального ремонта жилого дома
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.24
Мероприятие 24: Разработка проектно- сметной документации на строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.25
Мероприятие 25: Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству жилого дома
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.26
Мероприятие 26: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.27
Мероприятие 27: Разработка проектно-сметной документации на строительство теплотрассы по ул. Николаева п. Новоомский
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.28
Мероприятие 28: Разработка проектно-сметной документации на строительство двух котельных модульного типа в Богословском сельском поселении
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.29
Мероприятие 29:
Расчет и согласование потребности в топливе - природный газ для котельных, расположенных по адресам: Омская область, с. Богословка, ул. Гагарина, д. 7; ул. Ленина, д. 34
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по расчету и согласованию потребности в топливе
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.30
Мероприятие 30: Получение технических условий для подключения к инженерным коммуникациям котельных модульного типа, расположенных в Богословском сельском поселении
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по получению технических условий для подключения к инженерным коммуникациям
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.31
Мероприятие 31: Подготовка системы теплоснабжения в п. Ростовка к отопительному сезону
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.32
Мероприятие 32: Подготовка системы теплоснабжения в п. Ключи к отопительному сезону
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.33
Мероприятие 33: Ремонт напорной и самотечной канализации с. Красноярка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
Всего, из них расходы за счет:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 499 115,19
100 000,00
3 099 115,19
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 087 892,78
0,00
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 499 115,19
100 000,00
3 099 115,19
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 087 892,78
0,00
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
%
5,0
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
Количество несчастных случаев на водных объектах муниципального района
Единиц
0
x
0
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
3 999 576,20
0,00
3 999 576,20
0,00
0,00
0,00
Фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
Единиц
7
x
7
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 999 576,20
0,00
3 999 576,20
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 999 788,10
0,00
1 999 788,10
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
1 999 788,10
0,00
1 999 788,10
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Мероприятие 4: Приобретение и установка резервных источников электроснабжения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение мероприятия по приобретению и установке резервных источников электроснабжения
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Мероприятие 5: Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях
2015
2015
МКУ "Единая дежурно- диспетчерская служба" Омского муниципального района
Всего, из них расходы за счет:
92 741,77
0,00
92 741,77
0,00
0,00
0,00
Выполнение мероприятия по поддержанию в готовности муниципальных систем оповещения
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
92 741,77
0,00
92 741,77
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 637,09
0,00
4 637,09
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
88 104,68
0,00
88 104,68
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
41 895 666,29
5 867 052,73
11 408 613,56
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41 895 666,29
5 867 052,73
11 408 613,56
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 696 987,82
4 756 267,04
9 320 720,78
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 832 376,97
744 484,19
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: совершенствование дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, из них расходы за счет:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
54 046 306,00
0,00
54 046 306,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
54 046 306,00
0,00
54 046 306,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 702 340,00
0,00
2 702 340,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
51 343 966,00
0,00
51 343 966,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
10 168 114,50
0,00
10 168 114,50
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
10 168 114,50
0,00
10 168 114,50
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
508 410,00
0,00
508 410,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 659 704,50
0,00
9 659 704,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7:
Ремонт автомобильной дороги от п. Ростовка до ул. Луговая с. Новомосковка
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по ремонту автодороги
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование профилактики среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков



Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
участие детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Создание информационно-пропагандистской продукции
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
108 343 415,50
4 928 795,00
65 904 620,50
18 070 000,00
18 070 000,00
1370 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
108 343 415,50
4 928 795,00
65 904 620,50
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
47 339 745,00
4 928 795,00
4 900 950,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Мероприятие 1: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
2014
2018
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
150 809 116,25
11 365 882,19
77 313 234,06
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
150 809 116,25
11 365 882,19
77 313 234,06
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
86 606 767,28
10 255 096,50
14 221 670,78
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
63 836 047,47
744 484,19
63 091 563,28
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------